По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības un tirdzniecības dokumentu noformēšana. Ierīces maksājumu reģistrēšanai. Darījumus apliecinoši dokumenti

Оправили клиенту ППР по почте и она пропала Uz tēmu sarakstu

Оправили клиенту ППР по почте и она пропала
Оправили клиенту ППР по почте (не заказным, не усмотрела) и она пропалаю Клиент все оплатил и теперь прости выписать новую ППР, т.к. старую не получил. У меня тоже нет ни одного экземпляра, т.к. по почте все 3 послали. Реализацию по этой ППР отразила в сентябре и в отчете по ППР тоже. Что же делать?
Karantin
Karantin 23.11.2005 15:19
1480 ziņojumi

Atbildes (31)

Наверное, я бы сделала так. в сентябре авансовый счет - НДС декларация у вас не меняется. А накладная ноябрем. ? - устроит ли этот вариант ваших клиентов. А товар на перепродажу, или клиент - конечный потребитель?
Inst
Inst 24.11.2005 09:32
nav ziņojumu
Клиент - конечный, мы продали ему в автосервис запчасти для автомобилей + тестер (110латов) диагностический
Karantin
Karantin 24.11.2005 09:37
1480 ziņojumi
Ну тогда он не пострадает, получив накладную, выписанную ноябрем. Единственное. если накладная более 118,00 им придется пересдать декларацию за сентябрь и поменять № накладной на № платежки от предоплаты. И усе.

Созванивайтесь с их бухом и объясняйте ситуацию, бух буха должен понять.
Inst
Inst 24.11.2005 09:43
nav ziņojumu
Значит, сентябрьскую аннулируем, вместо нее - счет на предоплату. Оплата была в сентябре - НДС нормально. Клиенту переделать приложение с расшифровкой по суммам предналога (более 10лат), нам переделать отчет по ППР. В октябре выписываем новую ППР. Декларацию по НДС, по-моему, тоже надо переделать, т.к. начисленный НДС с полученного аванса будет в графе коррекции, а не в реализации. (но итого не изменится)
Karantin
Karantin 24.11.2005 09:57
1480 ziņojumi
(более 10лат) - 118 т.е.?

начисленный НДС с полученного аванса будет в графе коррекции - почему?
Inst
Inst 24.11.2005 10:07
nav ziņojumu
Если товары и счет налога выписан на сумму, полученную авансом, то стимость поставленных товаров и НДС, расчитанный в выписанном счете налога, поставщик товаров в декларации НДС не указывает (п.269). Спасибо, заставили прочесть
Karantin
Karantin 24.11.2005 10:37
1480 ziņojumi
Ув. Инст! У меня все гораздо хуже: было в конверте 2 ППРб 1 сентябтем и оплачена в сентябре, а вторая октябрем и не оплачена. В СГД сказали что Латвия Вестнесис надо писать если потерянны чистые бланки ППР, а не заполненные. Может просто распечатать ППР из ком-па, составить акт об утере и все? В СГД ничего внятного (по телефону) не сказали
Karantin
Karantin 25.11.2005 08:53
1480 ziņojumi
Распечатайте копии и напишите справку.
Irena22
Irena22 25.11.2005 09:23
42998 ziņojumi
Я так и ждала чтобы мне кто-нибудь это написал. Уже делаю!
Karantin
Karantin 25.11.2005 10:36
1480 ziņojumi
А что делать, если потеряли аннултрованной накладной 1 экземпляр, а остальные два есть?
Tatajna
Tatajna 25.11.2005 11:40
4215 ziņojumi
напишите справку?
Inst
Inst 25.11.2005 13:17
nav ziņojumu

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.