По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Nodokļi un nodevas

PVN/Avansi Uz tēmu sarakstu

PVN/Avansi
Всех с Днём Св.Валентина! В форуме участвую первый раз. Я работаю в строительной сфере, почти все сделки с авансом. Меня мучает вопрос, как в декларации НДС правельно отражать авансовый НДС и должна ли я его показывать в приложении?
Cvetiks
Cvetiks 14.02.2003 10:30
nav ziņojumu

Atbildes (4)

Получение и уплата авансов считается такой же сделкой как оказание или получение услуг и таким же образом отражается. Полученный аванс в строке 2 и 8, НДС с уплаченного аванса - в строке 23 и приложении.
Maija
Maija 14.02.2003 14:19
28223 ziņojumi
Большое спасибо, вы мне очень помогли. Придется поисправлять декларации за прошлый год.

К той же теме, а как правильно показать аванс как кредиторскую задолженность на конец года? Просто в акте сверки указывается вся сумма с НДС, например сумма аванса 118 латов, но если брать конт 5210, там появляется проводка Д 5210 К 5721 (18 латов), в итоге сальдо = 100 латов. Может я не правильно рассуждаю?
Cvetiks
Cvetiks 14.02.2003 15:04
nav ziņojumu
Напишите свой реальный долг 118. Если вы работу не выполните, то возвращать то будете 118. И счет после выполнения работы будете выствлять на 118. Если вас это смущает, напишите в акте сверки примечание: в бухучете на счете 5210 упомянутый аванс учтен за вычетом НДС в сумме 100 латов.
Maija
Maija 14.02.2003 15:21
28223 ziņojumi
Спасибо!!!
Cvetiks
Cvetiks 14.02.2003 16:38
nav ziņojumu

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.