Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Nodokļi un nodevas
PVN со счёта апрель Uz tēmu sarakstu
Atbildes (34)
Я в таком случае ставле НДС в предналог по оплате. А пока на 2311.

H2so4 17.08.2005 14:03
1644 ziņojumi
1644 ziņojumi
es arī liktu uz 2311 un pie samaksas pārgrāmatotu uz 5721 un ja Jūs maksājāt augustā, tad arī liktu augusta deklarācijā.

Indrina 17.08.2005 14:05
nav ziņojumu
nav ziņojumu
тогда допишите в методике "или по оплате".

H2so4 17.08.2005 14:06
1644 ziņojumi
1644 ziņojumi
ieliecies aprīlī un gada beigās nesiet jaunus labojumus.

Bums 17.08.2005 14:09
166 ziņojumi
166 ziņojumi
Iegrāmatotu rēķinu aprīlī bet PVN liktu uz 2... Augustā priekšnodokli pārgrāmatotu uz 57.. un uzrādītu PVN deklarācijā.

Llp 17.08.2005 14:45
162 ziņojumi
162 ziņojumi
Я бы апрель не исправляла, включить ПВН в августе не есть преступление.

Ok 17.08.2005 14:48
nav ziņojumu
nav ziņojumu
Ja kādam rodas jautājumi var uzrādīt VID vēstuli Nr.15.2.1-12/22134 15.10.2002., kurā teikts, ka likums "Par PVN" nosaka brīdi , kad apliekamai personai rodas tiesības uz priekšnodokļa atskaitījumiem, bet neviens normatīvais akts par PVN neierobežo apliekamās personas tiesības atskaitīt priekšnodokli vēlāk nekā apliekamai personai radās tiesības tā atskaitīšanai.

Llp 17.08.2005 14:59
162 ziņojumi
162 ziņojumi
Спасибо большое так и сделаю напишу на счёте что он получен в августе и в предналог поставлю в августе
Я бы так не делала. Документы должны доходить до бухгалтерии до 15 числа сдедующего месяца.

H2so4 17.08.2005 16:00
1644 ziņojumi
1644 ziņojumi
Почему не хотите на 2311? Только из-за методики? Методика для НДС совсем не нужна, я считаю. О нем и так в законодательстве все расписано.

H2so4 17.08.2005 16:21
1644 ziņojumi
1644 ziņojumi
У меня был такой случй. Я исправляла декларацию, так как отчисляю предналог, как указано в моей методичке и не отхожу от этого метода.

Alenushka 17.08.2005 16:23
1041 ziņojums
1041 ziņojums
Iegrāmatojiet to aprīlī ar izrakstīšanas datumu, bet PVN uz 2... "PVN par saņemto preci". Augustā PVN pārgrāmatojiet:
D 7510
K 2...
un uzrādiet PVN deklarācijā.
D 7510
K 2...
un uzrādiet PVN deklarācijā.

Llp 17.08.2005 16:26
162 ziņojumi
162 ziņojumi
Ну что ж, похвальная твердость духа!

H2so4 17.08.2005 16:27
1644 ziņojumi
1644 ziņojumi
О вспомнила! Я написала приказ следующего содержания:
Sakarā ar to, ka likuma normas nosaka brīdi, kad apliekamai personai rodas tiesības uz priekšnodokļa atskaitījumiem, bet neviens normatīvais akts nenosaka šo tiesību realizācijas ierobežojumus, atlauju atskaitīt priekšnodokli vēlākā taksācijas periodā, nekā tai radās tiesības uz to.
директор подписался, бухгалтер ознакомился. Ну так, на всякий случай....
Sakarā ar to, ka likuma normas nosaka brīdi, kad apliekamai personai rodas tiesības uz priekšnodokļa atskaitījumiem, bet neviens normatīvais akts nenosaka šo tiesību realizācijas ierobežojumus, atlauju atskaitīt priekšnodokli vēlākā taksācijas periodā, nekā tai radās tiesības uz to.
директор подписался, бухгалтер ознакомился. Ну так, на всякий случай....

H2so4 17.08.2005 16:29
1644 ziņojumi
1644 ziņojumi
Atvainojiet pārgrāmatošana:
D 57..."Norēķini par PVN"
K 2... "PVN par saņemto preci"
Samainīju ciparus vietām
D 57..."Norēķini par PVN"
K 2... "PVN par saņemto preci"
Samainīju ciparus vietām


Llp 17.08.2005 16:32
162 ziņojumi
162 ziņojumi
Вчера г.Подвинская 12п1-6 закона трактовала след.обр: Товар получен в июле,ОБЯЗАТЕЛЬНО отражать в декларации августа, т.е дан 1мес.и не зависимо от получения счета, хоть декабрь-август последний срок и нам надо Требовать от кл. счет,типа по закону 15д(зя искл.транспортников). Из чего можно сделать вывод-у нас нет права на предналог более чем на месяц?! Согласна сН2О надо отразить в расходах апреля,а с предналогом теперь сомнения...если счет не авансовый.
Можно посоветовать не торопиться сдавать исправления деклараций, а подождать до составления баланса и годовой декларации или проверки СГД. За это время у вас могут появиться еще какие-то неучтенные или непраильно учтенные суммы. Вот за один раз все сразу и исправите. Мне так больше нравится, чем в течение года несколько раз сдавать исправления одного и того же отчета.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt