По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības atskaites, VID - attiecības, informācija, audīts

Исправления в ПВН декларации Uz tēmu sarakstu

Исправления в ПВН декларации
Мы заплатили аванс в марте 2005 года поставщику из Эстонии, указали в НДС декларации. Товар получили в апреле и в НДС декларации указали полную сумму поставки товаров (т.е. без учета оплаченого аванса) Сегодня я это обнаружила. Теперь, как я понимаю, надо писать заявление на исправления, а саму декларацию не сдавать. Непонятно то, что указывать в 40 строчке(в заявлении), то как требовали раньше +50 стр, или как требуют сейчас без учета 50 стр. И еще в заявлении указываются только исправления в декларации ПВН или надо писать 2 заявления на ПВН и на ПВН1?

А может быть я могу этот аванс отминусовать в декларации за июль?
Gargona
Gargona 08.08.2005 17:26
702 ziņojumi

Atbildes (26)

МИНУСОВАТЬ НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ, НКЖНО СДАТЬ ИСПРАВЛЕННУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ. Зачем два заявления, одного достаточно,указать, что и где Вы исправляете. А декларация к заявлению нужна. Я думаю, что раз Вы сдаете исправления за апрель, то писать нужно, как требовали раньше
Lanuska
Lanuska 08.08.2005 17:36
15769 ziņojumi
Если можно я с примером? Цифры уже в латах.

1. март (аванс) - 1571,5 + 282,87 сумы включены в декларацию.

2. апрель (поставка) - 1796 + 323,28 суммы включены в декларацию.

3. теперь я подаю исправленную декларацию за апрель в которой у меня будут суммы 224,50 + 40,41, а в пояснениях написать при начислении НДС за апрель месяц не учтен аванс оплаченый в марте.

Извените, что так настырно, просто сегодня весь день в чтении №1414 и голова уже не соображает.

Заранее спасибо.:)
Gargona
Gargona 08.08.2005 18:13
702 ziņojumi
Ну да, все ж верно. Только , может, наоборот, повторно учтена сумма аванса, отраженная в декларации за март месяц
Lanuska
Lanuska 08.08.2005 18:23
15769 ziņojumi
спасибо большое:)
Gargona
Gargona 08.08.2005 18:29
702 ziņojumi
А вот саму исправленную декларацию сдавать и не нужно, а заполнить утвержденное для исправлений заявление.
Tt7
Tt7 08.08.2005 21:20
37863 ziņojumi
Tl7, а в ВИДЕ, говорят, все таки требуют. Они там какое-то дополнение написали. Я не читала, правда. Так нужно или нет?
Lanuska
Lanuska 08.08.2005 21:23
15769 ziņojumi
Я читала. Мне в ВИДе шпаргалку дали. Нужно.
Albina
Albina 08.08.2005 21:29
64857 ziņojumi
А они эту шпаргалку как обозвали?
Lanuska
Lanuska 08.08.2005 21:31
15769 ziņojumi
А никак. Клочок бумаги с двумя предложениями. Первое про новые бланки, второе о том, что нужно приложить исправленный отчет.
Albina
Albina 08.08.2005 21:33
64857 ziņojumi
А вот ко второму предложению пусть ссылочку укажут : где это написано в нормативных документах?
Tt7
Tt7 08.08.2005 22:04
37863 ziņojumi
Ой я лучше пошлю и декларациюю. А то я в Риге, а СГД в Даугавпилсе. А оно у них там странное. Если им не надо декларацию так пусть выкидывают.
Gargona
Gargona 08.08.2005 22:07
702 ziņojumi
Вот-вот, лучше перебдеть и лишнюю бумажку сдать, авось сгодиться. Если продолжать сдавать еще и исправленные декларации к новой форме заявления, то какой же смысл в этом новом заявлении? Тантуки из ВИДа продолжат изгаляться над плательщиками, вместо того, что бы научиться применять на деле свои же распоряжения, блин!
Tt7
Tt7 08.08.2005 22:13
37863 ziņojumi
Сдавала за январь взяли все 3 шпоргалки и еще попрасили отчет потом подумала и еще сделала копию со старого отчета
Fatum
Fatum 09.08.2005 12:07
613 ziņojumi
Веселуха однако!:)
Xan
Xan 09.08.2005 12:10
4878 ziņojumi
Ув. коллеги подскажите пожалуйста, если, допустим в апреле получен товар по накладной и сдана НДС декларация за апрель с учетом суммы предналога по этой накладной. Позже обнаружены неточности в накладной и поставщик аннулирует старую и выписывает новую датированную маем. Число принятия товара осталось прежним, т.е. апрельским. Суммы не меняются. Я делаю исправленную декларацию, где в приложение изменяется номер накладной. Какое число накладной я должна указать? Я так понимаю, что то которым мы приняли товар. Я права или нет?
Ilano
Ilano 09.08.2005 13:32
300 ziņojumi
По-моему, выписанная маем накладная некорректна.
H2so4
H2so4 09.08.2005 13:35
1644 ziņojumi
Ну и каша, как можно принять товар в апреле, по накладной выписанной в мае? Ведь накладная несет функцию не только НДС счета, но и "сопровождает" товар! Вам не надо было на это соглашаться, пусть бы делали исправления в апрельской или выписывали новую той же датой.
Xan
Xan 09.08.2005 13:37
4878 ziņojumi
Tak vi zge po takoj nakladnoj PVN ne mozhete spisatj.Vedjnado ctobi i tovar otgruzhen i schet vipisan.A u vas v aprele sceta net-znachit i s PVN problema.
Leshej
Leshej 09.08.2005 13:42
852 ziņojumi
Интересно, это ж какие неточности надо было обнаружить, которые таким образом исправляются?
Tt7
Tt7 09.08.2005 13:42
37863 ziņojumi
Netochnosti bivajut-kogda ppr zadnim chislom delajut,a nakladnaja poluchena pozhe.Voti poluchajetsja chto v aprele k primeru vipisali ppr kotoraja v VID poluchena v maje
Leshej
Leshej 09.08.2005 13:44
852 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.