По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Datorprogrammas, autortiesības un licencēšana

Tildes Jumis un muitas deklarācija Uz tēmu sarakstu

Tildes Jumis un muitas deklarācija
Pirmo reizi darījums-prece no ES, tikai bez ES izcelsmes. Rēķins apmaksāts jau 21.datumā, bet VAD EU4 29.datumā ar PVN un ievedmuitu. VID pateica, ka var grāmatot ar VAD datumu. Un tagad putra gan ar rēķinu, gan ar VAD. PVN atskaitē taču jāparāda abi dokumenti? īsāk sakot, nesaprotu, kā to lietu iesākt. Un plus vēl valūta, par ko man ir tikai daļēja skaidrība. Norādiet, lūdzu, man virzienu:)))))))
Lo2002
Lo2002 08.08.2005 12:52
174 ziņojumi

Atbildes (4)

При получении товара из ЕС на инвойсе по курсу банка на день получения товара (если есть по штампу ) нужно перевести и написать в латах проводку 2110-5310 и начислить реверс РВН. В декларации сумма по получению товара попадает в 50 или 51 строку реверс в 64 и 55 или 56
Basvik
Basvik 08.08.2005 13:08
253 ziņojumi
Reversa nebūs, jo maksājām PVN muitā. Bet tad programmā man tas Invoice nav jāgrāmato?
Lo2002
Lo2002 08.08.2005 13:20
174 ziņojumi
Jāgrāmato obligati tas ir preču saņemšana cita lieta ar PVN ar ES darijumiem kads PVN jamaksa muitā? Vajag būt reversam un viss
Basvik
Basvik 08.08.2005 13:35
253 ziņojumi
Nu ja, es VIDā prasu, ar kuru datumu man grāmatot-atbild-ar deklarācijas datumu. Un kas ar reversu? Nekas, jo samaksāts PVN.
Lo2002
Lo2002 08.08.2005 13:57
174 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.