Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
PVN dekl. rekins par pakalpoj.no USA?? Uz tēmu sarakstu
PVN dekl. rekins par pakalpoj.no USA??
Jaunam gramatvedim daudz jautajumu...
Ka pareizi atspogulot PVN dekl. rekinu par transporteshanas pakalpojumiem no Amerikas -> Latviju?
Rekins izrakstis USA
???
Atbildes (13)
Никак. Если везли товары в Латвию, то стоимость транспортировки включается в стоимость товаров при растаможке и со всей суммы платится НДС.
Этот НДС попадет в декларацию как предналог.
PALDIES,
bet sakiet ka Jus sho rekinu paradiet iegramatojot
D7xxx un K 5310 (?)
Aij,
kadu valutas kursu nemat>>>
Vai INVOICE DATE un pec LB tas dienas kursa?
Можно и так (дебет счета расходы на транспортировку товаров, кредит счета расчеты с поставщиками). А можно и стоимость доставки добавить к стоимости товара, тогда в зависимости от отого, какой метод учета запасов вы используете, будет или Д 7 (при методе периодической инвентаризации) или Д 2 (при методе непрерывной инвентаризации).
D7xxx un K 5310 (?) - это если у вас периодическая инвентаризация.
Еслди инвентаризация непрерывная, то расходы прибавляются к стоимости товаров Д2130 К5310.
Курс надо брать на тот день, когда фактически завершена транспортировка и товары прибыли в пункт назначения.
A mne kazetsja cto po transportnim uslugam berjetsja kurs na denj poluchenija sceta.Transportnajafirma mozet ego vistavitj i cerez 30 dnej posle vigruzki tovara-oni tak chasto i delajut.Esliscet za tovar-soglasna s Maija-na denj poluchenija tovara.
Плохо, что выставляют через 30 дней.
Тут опять проблема соотнесения доходов и расходов. Через 30 дней у вас уже товара может не быть, так к чему транспортировку прибавлять будете? А если продана часть, то замучаешься расходы делить.
К тому же в этом случае через 30 дней ничего быть не должно. Счет должен быть готов к моменту растаможки, чтобы в декларацию транспорт включить.
Da Maija -po importu vi pravi-sceta vibivajutsja bistree-a v ostaljnom-bardak!!
А по импорту по-моему не имеют права в течении 30 дней выставлять, должны в течении 15, это для ЕС и экспорта - 90 дней по з.НДС сделали.
Не надо путать финансовую отчетность с уплатой НДС. Для НДС может и дана отсрочка 90 дней, а в бухучете сделки должны отражаться тогда, когда они произошли и по курсу на день совершения сделки.
А как это выполить, не знаю.
Счета от Лателекома уже научились задним числом впихивать, надо будет и с транспортными так делать.
Так мы в общем то почти не путаем;), только правильно по бухучету большинство из нас проводит исключительно в конце года, иначе застрелиться можно.
К тому же я лично не очень понимаю как совместить закон о бухучете с законом об НДС в случае реверсных проводок, например. Я нарушаю менее болезненный закон - о бухучете, провожу датой счета на услуги или датой получения товара в Латвии, а не по "виртуальному" ИНКОТЕРМС, как в принципе надо по закону о бухучете. А что делать?
"правильно по бухучету большинство из нас проводит исключительно в конце года, иначе застрелиться можно." Здорово сказано:)))
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture