По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Nodokļi un nodevas

PVN deklaracija Uz tēmu sarakstu

PVN deklaracija
Pasakiet lūdzu,vai preču iegādi no Lietuvas vajag atspoguļot kādā no PVN deklarācijas veidlapām? Iegādājāmies preces no apliekamās ersonas, tādēļ PVN ir piemērota 0% likme.

Varbūt VIDā jāiesniedz kāda cita atskaite attiecībā uz šiem darījumiem?

iepriekš - PALDIES!!!!
Nata25
Nata25 15.07.2005 10:15
315 ziņojumi

Atbildes (33)

Конечно надо и в Декларации стр,50(51),55(56), реверс стр.64 и в Приложении,2,часть

За непредоставление информации по реверсу штраф 10%
Lenalib
Lenalib 15.07.2005 10:22
158 ziņojumi
Pamēģiniet iepazīstaties ar PVN likumu un MK noteikumiem Nr.427, ka arī VID Metodisk.norādījumiem Nr.619, viss ir atrodāms www.vid.gov.lv
Tt7
Tt7 15.07.2005 10:30
37863 ziņojumi
No vedj v str. 50 ukazan PVN 18%! A u mneja v invoice - PVN 0%!!!! V prilozhenii tozhe skazano "Pārskats par priekšnodokļa summām, kas iekļautas PVN deklarācijā... II. par precēm, kassaņemtas no ES dalībvalstīm"...

Nicego ne ponimaju...
Nata25
Nata25 15.07.2005 10:34
315 ziņojumi
А что Вы не понимаете? Если закупили товар в Литве с 0%, то расчитываете реверсом и будет у Вас 50 и 54 с 64. Ознакомтесь с Методичкой.
Tt7
Tt7 15.07.2005 10:48
37863 ziņojumi
Вам обязательно надо почитать закон, особенно в отношении сделок с ЕС и методичку!

В сделках по ЕС по поставке товара, если оба участника являются налогоплательщиками в своих странах, то поставщик ставит НДС 0%, а покупатель не платит налог перечислением (как при импорте), а платит налог декларацией НДС, то есть начисляет НДС 18% (если тов.облагаются 18%) и отчисляет его в том же отчетном периоде те же 18%, делая проводку в бухгалтерии Д5721 и К5721. В декларации сумма товара в латовом выражении показывается в гр.50, а суммы НДС в гр.55 (начисленный) и в гр. 64 (отчисленный).
Xan
Xan 15.07.2005 11:27
4878 ziņojumi
Расшифровываются эти сделки в отчете НДС1 во 2-ой части: название поставщика, НДС номер поставщика, сумма товара в латовом выражении (если в инвойсе на товар указана стоимость дороги или тары, то она тоже сюда включается), начисленный НДС, сумма инвойса в нац. валюте страны поставщика (в вашем случае - литы), нац.валюта, номер инвойса, дата выписки инвойса.
Xan
Xan 15.07.2005 11:32
4878 ziņojumi
Lenalib, поделитесь пожалуйста.Где сказано про10%,у меня другая инф. от г.Подвинской:100% на кредитовую сторону , а вот право на дебет теряется навсегда (если они открывают это до нас)
Jk
Jk 15.07.2005 15:27
1211 ziņojumi
У вас либо старая инфа, либо совсем новая, в марте было еще 10% - инфа от той же Подвинской.
Xan
Xan 15.07.2005 18:05
4878 ziņojumi
Эта инфа не от Подвинской, а из закона "О НДС" (ч. 9 ст. 35), в силе с 01.01.05 г.

До этого если не был начислен в декларации НДС, то взимался сам НДС и штраф 100%, а в предналог можно было вычитать только начисленный НДС. Если не начислено, то и предналога не было. Сейчас в таких случаях штрафуют на 10%.

Пока измненений этого порядка не было.
Maija
Maija 18.07.2005 13:25
28223 ziņojumi
Maija спасибо . У меня не был реверс за 2002г.обнаружила в2003.Ответ Налоговой: год уже закрыт, все равно

в сумме 0, ничего не сдавайте.Понимаю штраф грозит 100%?
Jk
Jk 18.07.2005 15:48
1211 ziņojumi
Jk: реверс - только с 1-го мая 2004-го года применяется! Причём тут 2002 и 2003???
Airin
Airin 19.07.2005 12:47
134 ziņojumi
Реверс и до 1 мая прошлого года был за услуги, поименованные в ч. 7 ст. 4 закона "О НДС".

Только выражения такого не было.

За 2002 год может уже ничего не грозит, если 3 года прошло.
Maija
Maija 19.07.2005 12:55
28223 ziņojumi
Maija, но они проверяют за 5лет? Мы арендовали у Литовцев а/м.С их стороны была заполнена Rez.aplun 5% izmaks.bridiне удерживала.При получения счета в 7дн.срок вып. нал.счет и делала Д-К.Литовцы как платильщики в Латвии не регистрировались.Какими "удовольствиями" это чревато...В СГД сдавалось 9прил, где указывалась за что и сколько, они как-бы в курсе, но ничего доп. не просили(Да и на консул. как впрчем и свои аудиторы, даже про реверс ни слова).Что и главное где еще можно исправить?
Jk
Jk 19.07.2005 14:12
1211 ziņojumi
Проверять могут и за десять, только начислить можно за 3
Tt7
Tt7 19.07.2005 14:14
37863 ziņojumi
Только 9 приложение не имеет отношения к ПВН, а к ПНП
Tt7
Tt7 19.07.2005 14:22
37863 ziņojumi
Да, я в курсе и 5% то же не имеет отнош,все в кучу к вопросу: Какие и как налоги нужно было....Tt. вы хотите сказать, что исправляя 2001г я могу поставить только К, а на Д право утеряно безвозмездно(вот гады, почему им можно учиться, а нам "низяя", я даже тогда и бухгалтером не была,баланс делали аудиторы неофиц. поэтому и хотела подать исправления, но мне сказали (+.-)-будет нуль, не отрывайте нас от дел....задним числом
Jk
Jk 19.07.2005 14:30
1211 ziņojumi
У меня вопрос "в тему"

Кто нибудь знает правильную методику(проводки) по реверсу? Спасибо.
Tinulja
Tinulja 19.07.2005 14:46
14 ziņojumi
Самая "правильная" в методичке по ПВН.
Albina
Albina 19.07.2005 14:47
64876 ziņojumi
Да вот сижу мучаю методичку.....

Когда такая сделка первый и последний раз, то не так всё просто. С декларацией всё ясно, а как вот по проводкам провести :-? .... "они" не пишут.
Tinulja
Tinulja 19.07.2005 14:50
14 ziņojumi
Знаем. В методичке по НДС описано, начиная с п. 235.
Maija
Maija 19.07.2005 14:51
28223 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.