Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Nodokļi un nodevas
PVN pārmaksa importējot preces Uz tēmu sarakstu

Sunusene 13.07.2005 17:06
21 ziņojums
21 ziņojums
Atbildes (7)
А почему больше ? мы платим сколько-указано в деклар.(Ввозили сырье для производства). А раз так, то сколько уплачено- столько и указывать в 61.
должна быть указанна сумма в соответствии с muitas deklar., а не та , которую реадьно переплатили.переплату зачтете при следующем растомаживании
Ну,бывает, в декларции указываете рассчитанный НДС, а переплату на дебиторскую задолженность

Ollio 13.07.2005 17:29
772 ziņojumi
772 ziņojumi
Vēl viens jautājums par šo pašu tēmu:
kā pareizi jāgrāmato muitas deklarācijas PVN un PVN apmaksa Valsts kasei šajā gadījumā?
kā pareizi jāgrāmato muitas deklarācijas PVN un PVN apmaksa Valsts kasei šajā gadījumā?

Sunusene 13.07.2005 18:17
21 ziņojums
21 ziņojums
Manuprāt, deklarācijā tomēr jānorāda reāli samaksātā summa un maksājuma uzdevums jāietver PVN1 pielikuma 1.daļā.
Делаю, также как Ilzex, показываю всю оплаченную сумму, тогда наши данные совпадают с муйтой: начислено- переплачено
Из опыта: несколько раз приходилось доплачивать в результате неточного таможенного расчета по 0,01-0,03,
поэтому сразу платим на 0,05 больше ( экономим банковское перечисление 0,50 и уходим от этой ненужной суеты ) Это решение директора
Из опыта: несколько раз приходилось доплачивать в результате неточного таможенного расчета по 0,01-0,03,
поэтому сразу платим на 0,05 больше ( экономим банковское перечисление 0,50 и уходим от этой ненужной суеты ) Это решение директора

Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt