По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Nodokļi un nodevas

PVN Uz tēmu sarakstu

PVN
Фирма А резидент и фирма В нерезидент принемали участие в одном мероприятие в Латвии. Счет за оказанные услуги выставили фирме А. Как быть с налогом, если потом фирма А выставила счет за участие фирме В? Можно ли всю сумму НДС ставить на предналог?
Help_
Help_ 02.11.2002 15:55
nav ziņojumu

Atbildes (4)

А почему нет? Счёт-то налоговый выставлен на фирму А! Далее, выставляя счёт Фирме В, фирма А возвращает в бюджет НДС, от " чужой" части сделки. Единственное- лучше всё это в одном месяце сделать.
Katrina
Katrina 04.11.2002 10:09
nav ziņojumu
А какой пункт закона можно взять в основу?
Help_
Help_ 05.11.2002 09:11
nav ziņojumu
jusu apraksts ir tik nepilnigs, ka dot kadu ieteikumu nav iepejams, jo dažādiem pakalpojumiem ir noteikti dažādi PVN pielitošanas nosacījumi.
Ad
Ad 06.11.2002 12:52
nav ziņojumu
To Ad

Tur ietilpst laukuma īre, viesnīcas pakalpojumi un ēdināšana
Help_
Help_ 06.11.2002 13:52
nav ziņojumu

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.