Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Grāmatvedības un tirdzniecības dokumentu noformēšana. Ierīces maksājumu reģistrēšanai. Darījumus apliecinoši dokumenti
Oformlenije 4ekov Uz tēmu sarakstu

Girlrix 30.06.2005 11:33
104 ziņojumi
104 ziņojumi
Atbildes (50)
saskaņā ar likumu (4) Apliekamā persona nodokļa rēķinu saskaņā ar šo pantu izraksta par jebkuru ar nodokli apliekamu preču piegādi vai pakalpojumu ne vēlāk kā 15 dienu laikā no darījuma dienas, ja šajā pantā nav noteikts citādi. Apliekamā persona nodokļa rēķinu par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu neapliekamajai personai atbilstoši šā panta 5.1 vai sestajai daļai izraksta pēc tās pieprasījuma. (01.01.2005.)
Tāpat kā ieņēmumos Jūs iekļaujat ar 01.datumu tā pat pakalpojuma saņēmējam tiesības uz priekšnodokli rodas ar 01.datumu jo 01.datumā ir divi no nosacījumiem:
1) saņemts pakalpojums
2) saņemts nodokļa rēķins.
Jums neviens nevar aizliegt rēķinu izrakstīt arī ar 31.datumu bet tad ieņēmumos jāparāda ar 31.datumuun arī pircējam tiesības uz priekšnodokļa atskaitījumiem rodas ar 31.datumu
Tāpat kā ieņēmumos Jūs iekļaujat ar 01.datumu tā pat pakalpojuma saņēmējam tiesības uz priekšnodokli rodas ar 01.datumu jo 01.datumā ir divi no nosacījumiem:
1) saņemts pakalpojums
2) saņemts nodokļa rēķins.
Jums neviens nevar aizliegt rēķinu izrakstīt arī ar 31.datumu bet tad ieņēmumos jāparāda ar 31.datumuun arī pircējam tiesības uz priekšnodokļa atskaitījumiem rodas ar 31.datumu
pere4itajte PVN likuma 8.panta4 daļu. http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=8&id=177&hl=1
Albina спасибо счет не авансовый а обыкнов. на аренду, за елекричество, воду и т.д. я думаю можно все писать в один счет а то до меня бух. писала аж 3 счет зачем такая канитель?

Basvik 30.06.2005 12:37
253 ziņojumi
253 ziņojumi
Да, да, тут я не права. Раньше было 7 дней, теперь - 15. Cleo- молодец, точно- повторенье- мать ученья.
В в счете указываете период аренды с 01.05.2005 по 31.05.2005 и, если дата выписки счета 01.06.2005 и авансом арендатор не уплатил 31.05.2005, то в финансовом учете у Вас будут доходы начислены в мае, а в налоговом (ПВН декларация) и доход и ПВН будут в июне, потому что в мае только оказана услуга, но нет счета и нет оплаты.
Сleo и всем тоже спасибо менять ничего не буду шло месяц за месяцем так пускай а то при перехлде а то в июне получется 2 месяца

Basvik 30.06.2005 12:41
253 ziņojumi
253 ziņojumi
Tt7 значит если счет выписан 01,06,05 но написано оказана услуга 31,05,05 надо ставить на доходы в мае? Предыд. бух ставила месяц за месяцем уже 2 года выписан 01,06,05 доходы 01,06,05 а мне что делать я уже запуталась ставить счет выписан 30,06,05 а електричество и телефоны я знаю только в июле выписывать ареду в июне а остальное в июле и доходы разделять так ?

Basvik 30.06.2005 12:45
253 ziņojumi
253 ziņojumi
На самом деле это важно только в конце года. Когда в январе будете писать счет за декабрь, то у вас появятся накопленные доходы за декабрь месяц, которые должны быть учтены при расчете ПНП. Для нужд ПВНа доходы учитываются тогда, когда оказана услуга и выписан налоговый счет. Так что оставляйте все как есть.
Я тоже так думала но что-то не поняла Tt7 услуги оказаны в мае и Тт7 говорит что в май и относить но если уж так серьезно тогда может ето относится к декабрю а в середине года разбивать месяца доходы в программе в мае а в декларацию в июне ну уж не знаю где правда и как делают бухи кто тоже выставляет счета на аренду аууу откликнитесь

Basvik 30.06.2005 13:03
253 ziņojumi
253 ziņojumi
Порядок должен быть и в середине года!:)))
Basvik, не пугайтесь - это я шучу, а серьезно об этом нужно думать действительно тогда, когда закрываете год и доходы-расходы должны быть учтены в соответствующем отчетном периоде. Но в счете все-таки лучше указывать период оказания услуги, если это не является конкретной датой.

У нас существует два учета :финансовый и налоговый, но в отличии от "забугорной" практики финансового менеджмента, в нашей стране фактически в 80% фирм) бухгалтер - и швец, и жнец, и на дуде игрец, потому и крыша порой "в отпуск" уходит. И в вашем случае это и есть временная разница между финансовым и налоговым учетом.
Я всегда за то что бы госудаоство не обиануть это в первую очередь а то потом себе дороже а так как мы и кузнецы и жнецы то и крутимся как можем спасибо всем класно пообщались когда следующая встреча хочется в ваши сплоченные круги

Basvik 30.06.2005 13:22
253 ziņojumi
253 ziņojumi
a на чеке должна быть расшивровка продавца?

Girlrix 04.07.2005 11:10
104 ziņojumi
104 ziņojumi
А по моему чеков без расшифровки продавца не бывает, или я таких пока не встречала


Tanjushkas 04.07.2005 11:14
1465 ziņojumi
1465 ziņojumi
u menja na ceke stoit pechatj firmi -prodavca, a vmesto rasshifrovki -napisano kasieris Nr.1 .

Girlrix 04.07.2005 11:23
104 ziņojumi
104 ziņojumi
а что такое-расшивровка продавца?

Qwert 04.07.2005 11:28
885 ziņojumi
885 ziņojumi
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt