По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības un tirdzniecības dokumentu noformēšana. Ierīces maksājumu reģistrēšanai. Darījumus apliecinoši dokumenti

ИМПОРТ Uz tēmu sarakstu

ИМПОРТ
ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ ПОЖАЛУЙСТА

ПОЛУЧАЕМ ТОВАР ИЗ РОССИИ.ТАМОЖЕННЫИ БРОКЕР ОПЛАТИЛ СРАЗУ НДС 30 ИЮНЯ.БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ ПОЛУЧИМ И ОПЛАТИМ УЖЕ В ИЮЛЕ.ИМЕЕМ ЛИ ПРАВО В ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИЮНЬ ВЫДЕЛИТЬ В ПРЕДНАЛОГ УПЛАЧЕННЫЙ БРОКЕРОМ НДС УКАЗАВ ЕГО В СТРОКЕ 61 ? С ПРОВОДКАМИ ПОМОГИТЕ ТОЖЕ .ЗАРАННЕЕ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА

С
Gudanova
Gudanova 29.06.2005 23:21
7 ziņojumi

Atbildes (2)

А сам товар в каком месяце получили (получите)? Если товар получите в июле ( импортная декларация выписана в июле с отметкой о получении товара в июле),то НДС (даже если он оплачен брокером в июне авансом ) сможете показать только в июле.
Gvt
Gvt 30.06.2005 08:19
2086 ziņojumi
Методич.указания СГД Нр.619 " по исчислению ПВН' часть 1, пункт 1.2, подпункт 18.7.2 и 18.15.2.1
Alenushka
Alenushka 30.06.2005 10:12
1041 ziņojums

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.