Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
ИМПОРТ
ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ ПОЖАЛУЙСТА
ПОЛУЧАЕМ ТОВАР ИЗ РОССИИ.ТАМОЖЕННЫИ БРОКЕР ОПЛАТИЛ СРАЗУ НДС 30 ИЮНЯ.БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ ПОЛУЧИМ И ОПЛАТИМ УЖЕ В ИЮЛЕ.ИМЕЕМ ЛИ ПРАВО В ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИЮНЬ ВЫДЕЛИТЬ В ПРЕДНАЛОГ УПЛАЧЕННЫЙ БРОКЕРОМ НДС УКАЗАВ ЕГО В СТРОКЕ 61 ? С ПРОВОДКАМИ ПОМОГИТЕ ТОЖЕ .ЗАРАННЕЕ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА
С
А сам товар в каком месяце получили (получите)? Если товар получите в июле ( импортная декларация выписана в июле с отметкой о получении товара в июле),то НДС (даже если он оплачен брокером в июне авансом ) сможете показать только в июле.
Методич.указания СГД Нр.619 " по исчислению ПВН' часть 1, пункт 1.2, подпункт 18.7.2 и
18.15.2.1