Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Nodokļi un nodevas
возвратная накладная Uz tēmu sarakstu
Atbildes (7)
Я думаю, что сумма такая, что можно отразить этим годом. Плохо конечно, но что делать?

Inst 30.05.2005 12:46
nav ziņojumu
nav ziņojumu
1) А на накладной есть подпись Ваших партнеров?
2) Проверьте заодно и отчет о накладных:(
2) Проверьте заодно и отчет о накладных:(

Inst 30.05.2005 12:47
nav ziņojumu
nav ziņojumu
Да, партнёры подписали накладную и бухгалтер её в отчёте отразила, как использованную.
Скажите, мне надо какую-то объяснительную писать и как-то информировать об этом службу доходов? Я понимаю так, что я в этом месяце закрываю долг и начисляю налог. А в декларации по ПВН где сумму налога отразить, в коррекции???
Скажите, мне надо какую-то объяснительную писать и как-то информировать об этом службу доходов? Я понимаю так, что я в этом месяце закрываю долг и начисляю налог. А в декларации по ПВН где сумму налога отразить, в коррекции???
В коррекции. Но получается, что декларация по НДС была сдана неправильно:( И Вы занизили НДС на 12,20. Но все же мне кажется, что сумма не слишком значительна, чтобы переделывать отчеты-балансы.

Inst 30.05.2005 13:10
nav ziņojumu
nav ziņojumu
Я думаю,что самое лучшее - исправить декларацию за соответствующий месяц прошлого года и годовую. Сумму надо отражать в коррекции (месячную, я имею в виду).
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt