Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Grāmatvedības un tirdzniecības dokumentu noformēšana. Ierīces maksājumu reģistrēšanai. Darījumus apliecinoši dokumenti
PVN deklaracija u4jot avans.platezhej ot ES Uz tēmu sarakstu

Broshkin 13.04.2005 13:15
522 ziņojumi
522 ziņojumi
Atbildes (11)
1)товар отправлен + налоговый счет; 2)получен аванс + выставлен счет на аванс 3)товар отправлен и истекло 15дней после месяца, в котором отправлен товар; 4)получен аванс и истекло 15дней после месяца, в котором получен аванс. Поэтому, если вы не выписали счет на авансовый платеж в марте, то вам надо обязательно отразить а апреле.

Junna 13.04.2005 13:35
192 ziņojumi
192 ziņojumi
Nemnozhko ponjatno i ne ponjatno!Prosto polu4en avans po predvoriteljnomu s4jotu, a tovar otgruuzhen toljko v aprele.4to otrazitj v aprele?:(

Broshkin 13.04.2005 17:21
522 ziņojumi
522 ziņojumi
Mozhno li etu sdelku provoditj v aprele? Ili avansovuju summu vnositj kak realizaciju v marte? A kak s PVN Nr 2 (za kvartal)? Uuuuu


Broshkin 13.04.2005 17:24
522 ziņojumi
522 ziņojumi
Как только (2 недели назад) я сдала годовой по фирме, где много продаж и покупок ES, ко мне через 3 дня проверка и слава богу все обошлось. Претензий к тому что я получала аванс в ноябре, а товар отправляла в декабре небыло, сделку отразила в декабре на всю сумму инвойса, т.к. я в декабре и выписала инвойс. Получается что если бы не отдала товар в декабре, то до 15 обязана отразить и в декабрьской НДС декларации сумму аванса. А если в декабре и товар и инойс, то всю сумму инвойса в декларации. А если бы я в декабре отдала товар, но не выписала инвойс в декабре, то аванс в декабре, а оставшуюся сумму (сумма товара-сумма инвоса) в январской декларации по НДС.

Junna 14.04.2005 15:10
192 ziņojumi
192 ziņojumi
Если будете отражать раньше (получили оплату, или наоборот, заплатили, а товар не получили), т.е. в том же месяце, то никто не накажет, а вот если позже... Потому что если оплата в одном, отразили в другом, а потом еще товар в третьем, то запутаться можно, особенно если таких сделок много. Так мне посоветовали при проверке.

Junna 14.04.2005 15:35
192 ziņojumi
192 ziņojumi
Aha! Super! Spasibo!:)

Broshkin 14.04.2005 16:52
522 ziņojumi
522 ziņojumi
Меня успокоили что так и получается: поступление товара(отправка), получение авнсовых платежей (уплата) - то что отражаем в учете и заполнение декларации НДС не связанны. Получениа оплата у себя в учете в одном месяце, а обязанность отразить НДС в ДЕКЛАРАЦИИ может наступить и в следующем месяце

Junna 14.04.2005 17:19
192 ziņojumi
192 ziņojumi
Junna, претензий не было, потому что ПВН нулевой. Если бы получили аванс за сделку, которая облагается 18% (или 5%) и не отдали бы в том же месяце ПВН государству, думаю, реакция у проверяющих была бы совсем другой.
Я как раз говорю про товар проданный и купленный в ЕС с 0%. 18% - это отдельная песня.

Junna 15.04.2005 09:53
192 ziņojumi
192 ziņojumi
YES!








Broshkin 15.04.2005 18:00
522 ziņojumi
522 ziņojumi
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt