По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Nodokļi un nodevas

НДС в случае исключения партнера из регистра платильщиков........ Uz tēmu sarakstu

НДС в случае исключения партнера из регистра платильщиков........
05,06,02,г, был приобретён товар у фирмы ,тоесть был получен товар и накладная на сумму 100латов и 18 лятов НДС .Накладную оплатили 15,06,02,г, при оплате НДС поставлен в предналог .28 числа заглянули в регистр платильщиков НДС ,а эта фирма была исключена из регистра платильщиков НДС 13,06,02,г, ,хотя ещё 27 ,06,02,г информации там небыло ....Имеет ли наша фирма право на этот предналог?Или надо исправлять отчет и исключить эти 18латов?
Suzana
Suzana 17.07.2002 13:54
nav ziņojumu

Atbildes (2)

На товары предналог списывается при получении товара, в вашем случае 05.06.02, а на услуги при оплате,т.к. фирма была исключена 15.06.02, то право на предналог за вами (хотя конечно зависит от того, как составлена ваша учетная методика по PVN).
Ed
Ed 17.07.2002 14:51
116 ziņojumi
Поскольку счет выписан в то время, когда партнер был плательщиком, а значит партнер начислил PVN в бюджет, то и вы можете PVN списать в предналог.
Nulle
Nulle 18.07.2002 12:07
249 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.