Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Grāmatvedības un tirdzniecības dokumentu noformēšana. Ierīces maksājumu reģistrēšanai. Darījumus apliecinoši dokumenti
Списание долга Uz tēmu sarakstu
Ef 04.04.2005 21:24
347 ziņojumi
347 ziņojumi
Atbildes (15)
Проще говоря, вы в расходы списали больше, чем реально выплатили. Поэтому будет только справедливо списать эту сумму в доходы.
ochenj zhestoko
no tak i nuzno sdelatj
no tak i nuzno sdelatj
Viktor 05.04.2005 09:35
nav ziņojumu
nav ziņojumu
На эти деньги было куплено основное средство - автомашина.Пока не соображу, как можно списать эту суммы в доходы.
Ef 05.04.2005 14:08
347 ziņojumi
347 ziņojumi
Вернее этот остаток...Фирма предоставляет услуги и только за это получает деньги от клиентов...
Ef 05.04.2005 14:11
347 ziņojumi
347 ziņojumi
А НДС? Его не будет тогда?
Ef 05.04.2005 14:12
347 ziņojumi
347 ziņojumi
Нет, в предналог ничего не ставилось, фирма не была ПВН плательщиком.
Ef 05.04.2005 14:15
347 ziņojumi
347 ziņojumi
Тогда в декларацию по ПВН вписать этот остаток как необлагаемый доход?
Ef 05.04.2005 14:17
347 ziņojumi
347 ziņojumi
Я не думаю, что его нужно вообще связывать с ПВН - вы не оказывали услуги и не продавали товар. Это просто коррекция счета 5ХХХ по результатам инвентаризации этого счета.
Тогда актик нужно составлять и в ПВН декларациях ничего не указывать?
Ef 05.04.2005 14:20
347 ziņojumi
347 ziņojumi
Опять вопрос
Эту справку в свободной форме, просто как объяснение происшедшего? Никогда с таким не сталкивалась.
Эту справку в свободной форме, просто как объяснение происшедшего? Никогда с таким не сталкивалась.
Ef 05.04.2005 14:43
347 ziņojumi
347 ziņojumi
Спасибо большое!
Ef 05.04.2005 14:55
347 ziņojumi
347 ziņojumi
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt