По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Nodokļi un nodevas

PVN 'tējkannai' Uz tēmu sarakstu

PVN 'tējkannai'
Meklēju vecajos forumos..zinu ka bij bet nu nevaru atrast...

Jauns uzņēmums, ieved preci no ES (PVN 0%), rēķins saņemts un apmaksāts martā, prece ienāk aprīlī, bet vēl nav realizēta un stāvēs firmas noliktavā. Kad jāmaksā PVN? Jāuzrāda jau marta deklarācijā un jāapmaksā par kopējo preču vērtību vai jārēķina, jāuzrāda un jāmaksā budžetā pie preču realizācijas? Palīdziet 'tējkannai'! Paldies!
Gnrz
Gnrz 29.03.2005 15:32
17 ziņojumi

Atbildes (1)

Не нужно себя обижать. Себя нужно любить. Если Вы ввезли товар из ЕС , предприятие поставщик товара явл. пвн плательщиком, Вы это проверили, то в декларации за МАРТ месяц делаете реверс . За март, потому что Вы получили счет в марте, и оплатили его в марте.
Lanuska
Lanuska 29.03.2005 16:12
15769 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.