Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Nodokļi un nodevas
PVN Uz tēmu sarakstu

Viktorovna 21.03.2005 00:00
53 ziņojumi
53 ziņojumi
Atbildes (8)
А как же иначе? Мы поставляем оборудование,соответственно нам за это платят деньги. У вас как-то по-другому получается?

Viktorovna 21.03.2005 00:11
53 ziņojumi
53 ziņojumi
Если вопрос о том, обязательно ли показывать полученные авансы - то да, обязательно в том месяце, когда они получены.
Спасибо. А если в предыдущем месяце был аванс(10), в текущем тр.декларация + еще часть суммы(50+20), а через два месяца остаток суммы(20). Тогда:
1.10
2.40
3.0
4.0
Как правильно?
1.10
2.40
3.0
4.0
Как правильно?

Viktorovna 21.03.2005 09:03
53 ziņojumi
53 ziņojumi
Тогда - в предыдущем месяце - 10, а в текущем - 90 (так как выписан налоговый счет и произошла отгрузка)
Я же увеличиваю свой доход таким образом.

Viktorovna 21.03.2005 09:37
53 ziņojumi
53 ziņojumi
Да. Увеличиваете. Но этого требует закон "О ГОП". Все доходы у нас отражаются в момент совершения сделки независимо от момента ее оплаты.
А вы что про принцип начисления в бухучете не слышали?
И НДС надо платить в момент получения аванса или в момент отгрузки товаров.
А вы что про принцип начисления в бухучете не слышали?
И НДС надо платить в момент получения аванса или в момент отгрузки товаров.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt