По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības uzskaites jautājumi. Lietvedība

Учет дебиторов Uz tēmu sarakstu

Учет дебиторов
Фирма сдает в аренду землю, выставляет арендаторам счета. Всех арендаторов учитываем на одном счете 2312. Кто-то из них платит, кто-то нет, а кого-то есть и переплата. Вопрос такой В балансе указывать остаток по счету 2312 в целом или надо обязательно показать долги и переплату тоже?
Nata28
Nata28 16.03.2005 21:48
712 ziņojumi

Atbildes (23)

Я переплату в балансе показываю как аванс в составе кредиторов.
Martinas
Martinas 16.03.2005 21:51
38532 ziņojumi
Но если показать как аванс, то ведь с полученых авансов НДС платить надо. Мы НДС плательщики
Nata28
Nata28 16.03.2005 21:53
712 ziņojumi
Конечно надо. А Вы как хотели? Но делать это надо было в том месяце, в котором переплата образовалась. Либо, если это неправильно зачисленный платеж (например, бывает, по ошибке платят 2 раза), то в "ошибочные платежи"
Martinas
Martinas 16.03.2005 21:56
38532 ziņojumi
Ну вот к сожалению до меня эти переплаты и не попадали на счет авансов а учитывались на 2312. В балансе за 2003 год показывали переплату не на 5210 а на 2312 при чем в пассиве, но НДС конечно не платили. Вот я и думаю что мне лучше показать остаток по счету 2312 в целом, так как долги все равно больше чем переплата
Nata28
Nata28 16.03.2005 22:02
712 ziņojumi
Переплата может висеть на 2312, но вот в балансе она обязательно должны отражаться в пассиве в разделе "кредиторы".
Albina
Albina 16.03.2005 22:04
64876 ziņojumi
Это выглядит как взаимный перерасчет активов и пассивов, что в законе "ГОП" очень даже не приветствуется.
Martinas
Martinas 16.03.2005 22:06
38532 ziņojumi
Да но счет наверное должен быть не 2312 в пассиве а 5210
Nata28
Nata28 16.03.2005 22:06
712 ziņojumi
Да счет может быть хоть АБВГД, главное, что по сути получается.
Martinas
Martinas 16.03.2005 22:06
38532 ziņojumi
Не обязательно, главное, правильно отразить в балансе.
Albina
Albina 16.03.2005 22:07
64876 ziņojumi
Ну хорошо в балансе переплату показаваем. Что с НДС - переделыват декларации?
Nata28
Nata28 16.03.2005 22:08
712 ziņojumi
Если эта переплата была зачтена как аванс, то переделывать.
Albina
Albina 16.03.2005 22:09
64876 ziņojumi
Ну а если все же показать остаток по счету 2312 в целом? Ведь учет дебиторов на одном счете, суммы переплат по каждому в отдельности до 40 латов (их немного), будет ли это ошибкой? Поймите правильно - за НДС боюсь
Nata28
Nata28 16.03.2005 22:11
712 ziņojumi
Не растреляют -это точно ( по собственному опыту ).
Irena22
Irena22 16.03.2005 22:13
42998 ziņojumi
А что значит зачтена как аванс? Зачтена она была на счете 2312 при получении денег - погашение задолжености
Nata28
Nata28 16.03.2005 22:13
712 ziņojumi
Как аванс - значит в счет будущего платежа.
Martinas
Martinas 16.03.2005 22:26
38532 ziņojumi
Но все же если показать остаток по счету 2312 в целом? Ведь учет дебиторов на одном счете, суммы переплат по каждому в отдельности до 40 латов (их немного), будет ли это ошибкой?
Nata28
Nata28 16.03.2005 22:27
712 ziņojumi
Закон о ГОП

8.pants

Nav pieļaujama nekāda savstarpēja aktīva un pasīva posteņu vai ieņēmumu un izdevumu posteņu pārrēķināšana
Albina
Albina 16.03.2005 22:28
64876 ziņojumi
Я бы всё-таки этого не делала.
Martinas
Martinas 16.03.2005 22:29
38532 ziņojumi
То есть Вы мне советуете показать переплату? Это будет выглядеть так: 2312 в пассиве?
Nata28
Nata28 16.03.2005 22:33
712 ziņojumi
Для наглядности лучше перевести на К5210 или оставить остатки на 2312 и по дебету, и по кредиту.
Martinas
Martinas 16.03.2005 22:36
38532 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.