По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības uzskaites jautājumi. Lietvedība

UIe nod avansa maksājumi Uz tēmu sarakstu

UIe nod avansa maksājumi
Kā grāmatojam Uzņēmuma Ienākuma nodokļa avansa maksājumus: 1) tos aprēķinot un samaksājot vai 2) tikai samaksas brīdī, piemēram D 8810 K 2620. Dalieties, lūdzu, pieredzē! Paldies.
Riha
Riha 01.03.2005 18:19
283 ziņojumi

Atbildes (1)

По разному делают.

Можно сначала начислять Д8810 К5710. В этом случае будет видна задолженность перед бюджетом.

Иногда просто кидают на Д2390.

Если начислять авансы на 8810 в течение года, то по результатам года надо откорректировать сумму на 8810, чтобы она совпадала с суммой налога в декларации ПНП.

От проводки Д8810 К2620 - мало смысла.
Maija
Maija 01.03.2005 18:31
28223 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.