По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības un tirdzniecības dokumentu noformēšana. Ierīces maksājumu reģistrēšanai. Darījumus apliecinoši dokumenti

Не востребованный аванс Uz tēmu sarakstu

Не востребованный аванс
Согдасно договору, на некоторые наши услуги клиент, при заключении договора оплачивает N-сумму, что считается суммой договора. Далее клиент обращается к нам за той самой услугой и, оказав услугу, мы выписываем ему счёт и делаем зачёт.

Всё это оговорено в договоре. Но в договоре также указано, что ,если клиент в течение года за услугой к нам так и не обратится, то ранее уплаченная сумма не возвращается.

Вопрос в том, что в таком случае, делать с этой суммой? Перенести на 6-ку и всё? Или как-то иначе? Какие будут проводки?

Cпасибо.
Kenzo
Kenzo 22.02.2005 14:00
1042 ziņojumi

Atbildes (41)

Может, скорее на 8-ку, как прочие доходы. А как Вы послупали в НДС ?
Irena22
Irena22 22.02.2005 14:07
42998 ziņojumi
Прям не знаю, как быть? У меня на К 5210 вся сумма полученного аванса вместе с НДС числится. И как бы внутри этого счёта выделен учтённый НДС от полученных авансов. Мне всю сумму вместе с НДС на 8-ку нужно? А НДС мы, конечно сразу уплатили в бюджет.

Ой! Чегой-то я запуталась!
Kenzo
Kenzo 22.02.2005 14:22
1042 ziņojumi
Если НДС уплатили в бюджет, то на счете 5210 должны быть сумма без налога. Тогда эту сумму и на 8-ку, я так думаю.
Irena22
Irena22 22.02.2005 14:28
42998 ziņojumi
Спасибо! А куда тогда списать этот учтённый НДС-он на Д 2312 у меня "болтается"?
Kenzo
Kenzo 22.02.2005 14:34
1042 ziņojumi
А почему он там болтается? Вы его должны были сразу уплатить в бюджет, ведь деньги уже получены.
H2so4
H2so4 22.02.2005 14:36
1644 ziņojumi
У Вас сразу при получении денег должна была быть проводка по налогу на кредит счета 5721, но не на дебет 2312.
Irena22
Irena22 22.02.2005 14:38
42998 ziņojumi
Он там болтается для расчётов с клинетами, потому что не всегда при первом же заказе используется вся сумма аванса. Остаются хвостики. И чтобы, при последующих заказах не забыть про уплаченный в бюджет НДС.

Производится зачёт таким образом:

Д2310 К6110

Д2310 К5721

Выписан счёт за услугу

Д5721 К2312

Сумма НДС полученная вместе с авансом

Д5210 К2310

Общая сумма полученного аванса включая НДС

Последние две проводки-зачёт аванса.

Может можно иначе учитывать, если остаются хвостики от аванса?
Kenzo
Kenzo 22.02.2005 14:44
1042 ziņojumi
Ну и закройте 2312 на 5210. Все равно проводка "паразитная". А то, что останется на 5210 спишите в доход.
Maija
Maija 22.02.2005 14:47
28223 ziņojumi
При получении были проводки:

Д2620 К5210

Общая сумма, полученного аванса, включая НДС

Д2312 К5721

Сумма НДС, полученная вместе с авансом.
Kenzo
Kenzo 22.02.2005 14:48
1042 ziņojumi
Вместо дебета 2312 должен был быть дебет 5210.
Irena22
Irena22 22.02.2005 14:49
42998 ziņojumi
В том-то и дело, что какая-то "не такая" проводка получается!?

Пока учитывала эти самые хвостики, было оч. даже удобно ,а теперь что-то не складывается!?
Kenzo
Kenzo 22.02.2005 14:51
1042 ziņojumi
Так, если я вместо Д2312 поставлю Д5210, где тогда учитывать НДС, который может и не зачтётся ,а может зачтётся, да не весь сразу?
Kenzo
Kenzo 22.02.2005 15:03
1042 ziņojumi
Тот НДС, который зачтется будет виден в налоговом счете, выписанном на услугу.

Но если так удобней, то почему бы не считать. Только в баланса 2312 не стоило бы в актив ставить. А просто вычесть из уплаченных авансов.
Maija
Maija 22.02.2005 16:17
28223 ziņojumi
А у меня 2311 стоит в активе, а 2312 лучше не надо. Там сумма-одна цифра перед запятой. У меня один клиент такой есть-у него такой маленький хвостик остался(на конец года). А в январе он ещё кусочек хвостика использовал. Так там ноль перед запятой остался. А учесть-то ведь надо.
Kenzo
Kenzo 22.02.2005 17:15
1042 ziņojumi
А почему эту фирму не оформить как штраф? И тогда НДС не будет.

Ведь НДС облагается продажа товаров и услуги, а у Вас ни того, ни другого.
Amuil
Amuil 22.02.2005 17:22
26369 ziņojumi
Ой заработалась

А почему эту СУММУ не оформить как штраф?
Amuil
Amuil 22.02.2005 17:22
26369 ziņojumi
Какой штраф?

Фирма заплатила нам аванс и мы (в зависимости от их потребностей)потихонечку его используем, оказывая им услугу за услугой. Но услуги эти происходят в разные такс. периоды.

Знаете ли, услуга эта пока не очень востребована, потому что наши гос. структуры, придумывая законы не очень-то заботятся об их исполнении. Некоторые предприятия просто обязаны воспользоваться нашими услугами или услугами других подобных предприятий, но им пока не очень хочется, пока не приспичит.

А какая услуга-ни сказю! Коммерческая тайна, однако.:)))
Kenzo
Kenzo 22.02.2005 17:32
1042 ziņojumi
Да, штрафы тут не причем. Но тогда при закрытии 5210 на доход, надо и ПВН гос-ву отдать.
Albina
Albina 22.02.2005 19:29
64857 ziņojumi
Откуда там НДС возьмется. Весь, что государству причитался, был отдан уже при получении аванса.
Maija
Maija 22.02.2005 19:34
28223 ziņojumi
И то верно. Сначала поняла так, что на 5210 вся сумма вместе с ПВН сидит.
Albina
Albina 22.02.2005 19:38
64857 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.