По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības uzskaites jautājumi. Lietvedība

atlaižu uzskaite Uz tēmu sarakstu

atlaižu uzskaite
Par nopirkto precu daudzumu konkretā periodā klientam tiek piešķirta bonusa atlaide.

Tikai so bonusa atlaidi rēķina paši klienti un attiecigi mums piestāda rēķinu (nopirktā prece periodā * bonusa %= summa, kas mums jamaksā viņiem).

Sis fakts mani mulsina, kā to pareizi uzskaitit.

Finansu uzskaitē it kā laikam skaidrs - es kreditēšu sesto grupu (samazināšu realizāciju), bet tā kā ir saņemts rēķins no klienta, kur to lai rāda PVN deklarācijā, kā realizācijas samazinajumu? vai likt pielikumā un uzrādit atskaititaja prieksnodokli ?? Ludzams dodiet padomu
Jugio
Jugio 21.02.2005 15:20
238 ziņojumi

Atbildes (8)

Не уверена в правильности, но всегда делаю так : Дт6420 Дт5720- Кт5310. И показываю в приложении предналог.
Iriss
Iriss 21.02.2005 17:03
12895 ziņojumi
Metodiskie norādījumi par pievienotās vērtības nodokļa aprēķināšanu un uzskaiti grāmatvedībā

3.5. Pievienotās vērtības nodokļa aprēķināšanas un uzskaites kārtība, piemērojot ieņēmumus samazinošas atlaides
Albina
Albina 21.02.2005 18:05
64876 ziņojumi
Paldies, darisu ka raksta Iriss. iznak ka PVN deklaracija realizaju nesamazinasu, bet uzradisu ka prieksnodokli pielikumā.
Jugio
Jugio 21.02.2005 19:51
238 ziņojumi
Jugio, все зависит от того в каком месяце скидка. Если в текущем, уменьшаете реализацию. Если в следующем, ставите в 67 графу (коррекция) на основании кредитного счета. Так рекомендует методичка ВИД.
Albina
Albina 21.02.2005 19:57
64876 ziņojumi
Albina paldies, to es saprotu, bet atsiriba tā, ka man nav kreditrekina, bet ir rekins kuru piesatada pircejs (bet PVN metodika piemeros minets tikai variants, ka piegadatajs pats raksta kreditrekinu)
Jugio
Jugio 22.02.2005 08:34
238 ziņojumi
Jugio, ну если Вам выставлен счет, то для Вас это основание для отнесения налога, указанного в счете, в предналог, если счет, что Вам выстален, со всеми необходимыми реквизитами. Я так понимаю.
Irena22
Irena22 22.02.2005 08:43
42998 ziņojumi
Д 7... (21..) К 5310 100

Д 7... К 5310 -20 (скидка отрицательная)

Д 5721 К 5310 14,40
Makssoft
Makssoft 22.02.2005 08:51
24121 ziņojums
Paldies par padomiem:)
Jugio
Jugio 22.02.2005 11:15
238 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.