По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības uzskaites jautājumi. Lietvedība

Расходы в том же периоде, что и доходы. Uz tēmu sarakstu

Расходы в том же периоде, что и доходы.
Теоретически можно отчислять ПВН в тот периоде, когда сделака/услуга оказана. Получается если я получаю счёт 03.01. за перевозку, которая совершена была 20.12. То счёт я могу вносить в программу 20.12. с ПВН (18%), либо без ПВН(0%), а не по дате выписки счёта.

И так в принципе можно делать каждый месяц..

Я права?
Mea
Mea 21.01.2005 14:51
nav ziņojumu

Atbildes (14)

А вы читали новые изменения по PVN? "Услуга оказана и выписан налоговый счет".
Albina
Albina 21.01.2005 14:53
64875 ziņojumi
Читала. Вот, хочу убедится, что поняла всё правильно.
Mea
Mea 21.01.2005 14:55
nav ziņojumu
Не правильно Вы поняли. Списывать можно только если есть счет и услуга оказана. Т.е. в Вашем случае 03.01., потому как 20.12. у Вас счета еще не было.
Amuil
Amuil 21.01.2005 15:04
26369 ziņojumi
Хм.

Что касается ПВН, понятно. Спасибо.

А как быть просто с расходами. У меня много расходов с 0%.

Мне просто было б удобней так бухгалтерию вести. Регистрировать док-ты в периоде оказания услуги.
Mea
Mea 21.01.2005 15:12
nav ziņojumu
Так в период оказания услуги у вас еще никакого документа нет.
Albina
Albina 21.01.2005 15:13
64875 ziņojumi
Учет НДС и расходы - это две разные вещи. Но вообще то все проводки в бух учете делаются на основании оправдательных документов, а у Вас оправдательный документ появился толькол 03.01.. На основании чего Вы собираетесь делать проводку 20.12.?
Amuil
Amuil 21.01.2005 15:15
26369 ziņojumi
Ну не совсем. Я его хоть и получаю позже. Но там же указано число совершения сделки.
Mea
Mea 21.01.2005 15:15
nav ziņojumu
Но ведь в день совершения сделки его (счета)не было. Нет документа - нет и проводки.
Amuil
Amuil 21.01.2005 15:17
26369 ziņojumi
Но ведь со счетами за ЛМТ мы что то подобное делаем в конце года..Я думала, это что похоже... :/
Mea
Mea 21.01.2005 15:18
nav ziņojumu
Подобное называется "накопленные обязательства". Это несколько разные вещи.
Albina
Albina 21.01.2005 15:20
64875 ziņojumi
В конце года Вы обязательно это делаете, НО только не датой оказания услуги, а 31.12. и Кт "накопленные обязательства", и это другая строка в балансе.
Amuil
Amuil 21.01.2005 15:20
26369 ziņojumi
Коллеги!!! А мне так надоели эти заморочки с НДС, что я у себя оставила всё как было. Я НДС списываю в предналог по оплате, поэтому, если я получила счёт в январе,а услуга оказана нам в декабре, то я и ставлю всё в декабрь. Расходы на 7xxx, а НДС на 2311 пока не оплатили. Как вы думаете так можно?
Kenzo
Kenzo 21.01.2005 15:25
1042 ziņojumi
Значит я могу эти расходы отнести на "накоплениые обезательства"? Датировать 31.12?
Mea
Mea 21.01.2005 15:25
nav ziņojumu
Да на оба вопроса.
Albina
Albina 21.01.2005 15:37
64875 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.