Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Kļūda muitas deklarācijā
Oktobrī uzticējām deklarantiem izmuitot preci, bet viņi aprēķināja ievedmuitu, kurai bija jābūt 0, un palielināja līdz ar to PVN uz robežas. Piesūtīto rēķinu mēs apmaksājām tikai par PVN un viņu pakalpojumu(+PVN),bet viņu aprēķināto ievedmuitu neapmaksājām, un iesniedzām muitai iesniegumu par nodokļu pārrēķinu. Saņēmām decembrī lēmumu, ka mums atmaksās ievedmuitu un PVN. Tākā man nebija īsti skaidrs par PVN summu, oktobrī PVN deklarācijā palielināto PVN neieliku. Vai muitas lēmumā norādīto PVN var uzrādīt decembra PVN deklarācijā, vai būtu jālabo oktobris? Paldies
Palasiet p. 13.33.67 Likuma "Par PVN"normu piemērošanas kārtību" MK 22.04.2004 Nr.427.