По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības atskaites, VID - attiecības, informācija, audīts

прилож.к НДС декл. Uz tēmu sarakstu

прилож.к НДС декл.
Добрый день всем!Что "правильней" указать в приложении- чек или PPR.У меня в наличии и то и другое.В PPR указан номер чека.В авансовый отчёт я внесла чек,вот и задумалась..
Smirnova
Smirnova 13.01.2005 13:33
236 ziņojumi

Atbildes (66)

В вашем случае мне кажется чек.
Xan
Xan 13.01.2005 13:50
4878 ziņojumi
Спасибо,Xan,за ответ.моя ситуация напомнила мне фразу из мультика" корову брал одну и отдавать будешь одну,чтобы не нарушать отчётность!!!"
Smirnova
Smirnova 13.01.2005 14:13
236 ziņojumi
А я бы указала PPR в приложение и в авансовом отчёте. Потому что, в обоих этих документах нужно указывать на оправдательный документ. А у Вас скорее всего документом который отвечает требованиям статьи 8 закона об НДС является накладная (в ней содержится вся информация которая должна быть в налоговом счёте). А оправдат. документом является именно налоговый счёт. А чек-это только подтверждение того, что Вы уплатили.

НО!!! Если чек также отвечает требованиям закона о налоговых счетах, тогда можно ссылаться на него.
Kenzo
Kenzo 13.01.2005 14:18
1042 ziņojumi
Сомнения остались...Наверное переделаю авансовый,т.к PPR,на мой взгляд выглядят "весомее".
Smirnova
Smirnova 13.01.2005 14:22
236 ziņojumi
КENZO,большое спасибо .Вы окончательно убедили меня.Ведь столько раз делала этот отчёт,а тут "тормознула".Буря,однако..
Smirnova
Smirnova 13.01.2005 14:30
236 ziņojumi
А с какой стати вы в авансовом собираетесь указывать накладную, авнсовый отчет - это отчет об использовании денег, а наличие накладной не говорит об оплате, свидетельством оплаты является чек. Именно его вы отражаете в авансовике, а соответственно и в приложении. Если конечно вы накладную не пустили через К53 и не списали НДС по приходу "товара", соответственно по чеку у вас проводка Д53 К2380.
Xan
Xan 13.01.2005 14:50
4878 ziņojumi
Я согласна с Хан. Налоговым счетом при оплате наличными является чек, а если не хватает реквизитов, то выписывают квитанцию. При чем здесь накладная?

Кстати, если квитанцию к чеку выписывают, Кензо, вы что, ее в приложении указываете?
H2so4
H2so4 13.01.2005 14:58
1644 ziņojumi
спасибо всем за отзывчивость!совсем запуталась.Пойду,пройдусь,Может голова проветрится,мозги "на место"встанут...
Smirnova
Smirnova 13.01.2005 15:23
236 ziņojumi
А чего вы ругаетесь???:) Я же написала, что "я бы так сделала". Я же не сказала, что именно так надо. Я делаю именно так и ,кстати, накладную, даже если с чеком, пропускаю именно через 5310. А квитанция к чеку.....не надо впадать в крайности!;)
Kenzo
Kenzo 13.01.2005 15:39
1042 ziņojumi
А я и не ругаюсь. Вы еще не слышали как я ругаюсь.
H2so4
H2so4 13.01.2005 15:46
1644 ziņojumi
Kenzo
Kenzo 13.01.2005 16:05
1042 ziņojumi
Kenzo, а никто и не ругался, просто вы не написали, что пропускаете через 5, а человек сразу смутился, только меня немного удивило, что Smirnova сразу решила переделать то, что она сделала, на мой взгляд мнение др. человека надо сначала обдумать, а не кидаться сразу переделывать, ведь посоветовать могут и неправильно
Xan
Xan 13.01.2005 16:07
4878 ziņojumi
Вообще я как раз и склонялась к PPR поэтому я и "услышала то,что хотела услышать".К счастью,ещё ничего не переделывала,не успела!
Smirnova
Smirnova 13.01.2005 17:29
236 ziņojumi
Если вы учитываете НДС по оплате, тогда в приложении указывайте чек. Если по полученным накладным, указывайте накладную.
Albina
Albina 13.01.2005 18:01
64857 ziņojumi
В общем, поскольку чек и накладная одной датой (судя по всему), что бы вы не показали особого нарушения не будет. Но все-таки если вы накладную не учитываете сначала на К5310 (списывая сразу НДС), а я например так не делаю, если это какие-нибудь канцтовары или т.п. и проходят они через 2380, то независимо от методики я бы указала чек.
Xan
Xan 13.01.2005 18:16
4878 ziņojumi
Isčerpivajusče /sk.Albina/
Dzana
Dzana 13.01.2005 18:31
2165 ziņojumi
А встречный вопросик хотите??? Если учитываете НДС по оплате и заплатили по банку, тогда что, номер платёжного поручения будете указывать??? Платёжное поручение уж никак не является оправдательным документом для списания НДС в предналог???;)
Kenzo
Kenzo 13.01.2005 19:10
1042 ziņojumi
Kenzo, почему вы так решили? Очень даже является. Многие учитывают по оплате и в приложении указывают номер платежки.
Albina
Albina 13.01.2005 19:16
64857 ziņojumi
Учитываю НДС по оплате и прекрасно указываю платежное поручение и никаких проблем в этом не вижу.
Xan
Xan 13.01.2005 19:17
4878 ziņojumi
Я почему "вякаю"!? Не, ну каждому своё. Сначала я пару статей прочитала, где обсуждался эото вопрос(там было как я говорю).Потом меня заинтересовал этот вопрос и я в налоговой спросила. Опять-таки подтвердилось. Если хотите я поищу, где я читала у меня подшивки. Я думаю, что действительно "криминала", наверное, нет, кто что указывает. Но моё мнение такое: что оправдательным документом для права отчислять НДС являеться только правильнь оформленный налоговый счёт, а не платёжное поручение.
Kenzo
Kenzo 13.01.2005 19:28
1042 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.