По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Nodokļi un nodevas

Проводки за 12,2004, счет в01,2005 Uz tēmu sarakstu

Проводки за 12,2004, счет в01,2005
Умные головы плдскажите, а то немного заклинило

1 с 01,01,05, по ПВН осталось также по полученным счетам за услуги (есть anemsanas datums+ все реквизиты, можно выделять предналог. Звоню в ВИД а они молчат по этому ,,

2, Получен счет Дата-05,01,05,( 200 Аренда-01,05,Електроэнергия 12,04,-50, ПВН-45)

Проводки д2410-к5310-200, д7550-к5310-50

д2311-к5310-36, д5720-к5310-9, Или вообще не проводить в 2004 200 и 36 лсб а проводить в 01,05, Услуга же не получена? Помогите плиз
Natashax
Natashax 10.01.2005 10:11
233 ziņojumi

Atbildes (82)

Добрый вечер умные головушки.Я так и не поняла как всетаки правильно будет.

Расходы за декабрь в декабре(без НДС),а расходы за январе в январь и +весь НДС?Помогите,завтра хочу отеты уже относить.Спасибо.
Semisvetik
Semisvetik 13.01.2005 18:09
98 ziņojumi
Расходы за декабрь однозначно в декабрь. А налог или в декабрь, если Вы до сих пор относили затраты в тот месяц, когда услуги получены, или в январь, если налог относили по оплате или в месяц, когда выписан счет, хотя услуги относились к предыдущему месяцу. Таково мое мнение. А решать Вам самой!
Irena22
Irena22 13.01.2005 18:14
42998 ziņojumi
Ирена,а проводки такие:

decembris

D7710 K5310-10.24 (rasxodi)

janvaris

D7710 K5310-5.30 (rasxodi)

D5721 K5310-2.80(PVN za decembriis,janvaris) или в декабре НДС на D2311 K5310.Спасибо.
Semisvetik
Semisvetik 13.01.2005 18:21
98 ziņojumi
Да сделайте, как вам больше нравится, не будет нарушения ни так ни этак, тем более суммы у вас маленькие.
Xan
Xan 13.01.2005 18:24
4878 ziņojumi
Я в делаю

в декабре

Д7ХХХ К5319 10,24 (на основании бухсправки)

В январе

Д5319 К5310 10,24

Д7ХХХ К5310 5,30

Д5721 К5310 2,80 (на основании счета)

Иначе потом опять лишняя заморочка головы будет: с чего это на сделку в 5,30 вдруг НДС вылез в 2,80.
Maija
Maija 13.01.2005 18:29
28223 ziņojumi
А если в этой ситуации не делить расходы на декабрьские и январские, а все учесть в январе - это что будет нарушением считаться?
Nata28
Nata28 13.01.2005 18:29
712 ziņojumi
На 10 латов не велико нарушение. Но в принципе так делать не положено. Все расходы должны отражаться в том периоде в котором возникли.
Maija
Maija 13.01.2005 18:33
28223 ziņojumi
В принципе вы увеличили доходы в одном году, а уменьшили в другом, нарушили любимый "О ГОП", а при условии существенности сумм, мне кажется можно и к ПНП привязаться за 2005.
Xan
Xan 13.01.2005 18:33
4878 ziņojumi
Ну да в принципе, ставки то ПНП то каждый год разные.
Nata28
Nata28 13.01.2005 18:47
712 ziņojumi
А теперь вопрос наоборот: Я выписываю счет в январе за декабрьские услуги. Делаю проводки:

В декабре - на основании бух.справки:

Д 2420 - К 6110 - накопленные доходы

В январе - выписываю счет:

Д 2310 - К 2420

Д 2310 - К 5721

Мой вопрос в том - я плачу НДС в январе, когда выписан счет или в декабре, когда оказана услуга?
Bagira_lv
Bagira_lv 14.01.2005 12:06
2164 ziņojumi
За декабрь я бы учла НДС К5721 в декабре, все-таки дата оказания услуги 31.12., а новая редакция закона в силе с 01.01.05., да и полной ясности лично у меня по новой редакции нет, они вроде написали в 12 статье "услуга и счет" и на мой взгляд это значит, что можно начислять по дате счета, но уверенности нет.

А почему вы используете Д2420, это ведь счет расходов будущих периодов?
Xan
Xan 14.01.2005 12:45
4878 ziņojumi
Вот и я о том же думаю :-?
Albina
Albina 14.01.2005 12:46
64865 ziņojumi
А редакция, насколько я поняла, в силе с 01.05.04. Или я ошибаюсь?
Albina
Albina 14.01.2005 12:48
64865 ziņojumi
А какой счет мне тогда использовать?
Bagira_lv
Bagira_lv 14.01.2005 12:50
2164 ziņojumi
Как я поняла, редакция в силе с 01.01.05., а с 01.05.04. данная редакция применима только в отношении сделок с ЕС. По крайней мере в 39 и 40 пунктах переходных положений речь идет именно о них.
Xan
Xan 14.01.2005 13:01
4878 ziņojumi
Да, чет я задумалась.
Bagira_lv
Bagira_lv 14.01.2005 13:11
2164 ziņojumi
Старая редакция:

8.p.(2) Pakalpojuma sniegšana ir notikusi, ja pakalpojums ir sniegts pasūtītājam vai ir izrakstīts nodokļa rēķins vai atlīdzība par pakalpojumu ir saņemta pirms pakalpojuma sniegšanas.

Новая редакция:

8.p.((2) Pakalpojuma sniegšana ir notikusi, ja pakalpojums sniegts pasūtītājam vai atlīdzība par pakalpojumu saņemta pirms pakalpojuma sniegšanas.

Мне кажется, в любом случае, лучше заплатить налог раньше, чем позже. Буду платить в декабре. А как предналог снимать в январе. Думаю, если что претензий не будет.
Bagira_lv
Bagira_lv 14.01.2005 13:16
2164 ziņojumi
И я также сделаю.
Albina
Albina 14.01.2005 13:51
64865 ziņojumi
Наконец то у меня чуток руки дошли до закона о НДС.

Значит так, все возвращается как и было до 01.05.2004.

Если услуга оказана 25 января, а счет выписан 5 февраля, то указывается это в декларации ФЕВРАЛЯ и предналог можно списать только февралем.

По поводу начисления речь идет в 12 статье пункт 1 прим 6 .

Более того, сегодня у нас в УКНП был семинар на тему НДС и юрист подтвердила (я привела этот пример), что в декларации февраля.
Amuil
Amuil 14.01.2005 16:37
26369 ziņojumi
Ураа! Видимо ВИД тоже достало сверять даты счетов и оказания услуг, как-то даже не верится, что разум восторжествовал.
Xan
Xan 14.01.2005 16:43
4878 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.