По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Nodokļi un nodevas

Проводки за 12,2004, счет в01,2005 Uz tēmu sarakstu

Проводки за 12,2004, счет в01,2005
Умные головы плдскажите, а то немного заклинило

1 с 01,01,05, по ПВН осталось также по полученным счетам за услуги (есть anemsanas datums+ все реквизиты, можно выделять предналог. Звоню в ВИД а они молчат по этому ,,

2, Получен счет Дата-05,01,05,( 200 Аренда-01,05,Електроэнергия 12,04,-50, ПВН-45)

Проводки д2410-к5310-200, д7550-к5310-50

д2311-к5310-36, д5720-к5310-9, Или вообще не проводить в 2004 200 и 36 лсб а проводить в 01,05, Услуга же не получена? Помогите плиз
Natashax
Natashax 10.01.2005 10:11
233 ziņojumi

Atbildes (82)

Кстати, но нигде не указано, что на аванс должен быть выписан счет. Или я неправильно понимаю? Потому как для меня должны были разжевать: оплата произведена авансом и выписан счет на аванс или вознаграждение получено авансом и выписан счет на аванс...
Irena22
Irena22 11.01.2005 19:40
42998 ziņojumi
Это точно! Было бы удобнее! Я смотрю по поводу счетов Латтелеком и Латэнерго много дисскусий как на VGK, так и в коммерсанте был вопрос на эту тему.
Kenzo
Kenzo 11.01.2005 19:42
1042 ziņojumi
Irena22, а что в будете делать через год (при условии что закон не изменится), получив подобный счет. Предналог ведь учесть декабрем будет нельзя.
Bagira_lv
Bagira_lv 11.01.2005 19:43
2164 ziņojumi
Да я вообще учитываю по оплате, мне сам принцип не нравится!
Irena22
Irena22 11.01.2005 19:44
42998 ziņojumi
A pravilno schet Neste za 12.04., vipisan 31.12. i negde net dati kogda poluchen mozet vsetaki PVN na 12.04. otnesti??? Pozalujsta skazite ka pravilno!!!
Natashax
Natashax 11.01.2005 20:15
233 ziņojumi
В общем-то я согласна с Иреной. Я бы тоже декабрьский НДС учла бы в декабре на 2311. Не думаю, что это так уж сильно "раздует" баланс.
Albina
Albina 11.01.2005 20:19
64865 ziņojumi
Po povodu neste, skazite pozalujsta svoje mnenije!
Natashax
Natashax 11.01.2005 20:29
233 ziņojumi
".....39. Поставка товаров, приобретение товаров на территории Европейского союза и оказание услуг в промежутке времени от 1 мая 2004 года по 31 декабря 2004 года считается произошедшим также в следующих случаях:

a) товары отправлены и выписан налоговый счет или

b) товары получены и получен налоговый счет или

c) услуга оказана И выписан налоговый счет или.....".

А если услугу оказали МЫ, допустим в декабре а счёт выписали в январе НДС начисляем в январе? Сегодня пришлось выписать счёт за декабрь. А декларация за декабрь уже сдана.
Greka
Greka 11.01.2005 22:41
165 ziņojumi
У меня счет от Statoil,выписан 31.12.2004.за бензин полученый в декабре,фактически бумажный счет по почте пришел в январею.Я все проводки делаю декабрем.
Ludmilas
Ludmilas 12.01.2005 10:27
729 ziņojumi
Greka: "А если услугу оказали МЫ, допустим в декабре а счёт выписали в январе НДС начисляем в январе":-?

Мне тоже не понятно, как поступать в этом случае. Подскажите ЗНАТОКИ, пожалуйста,
Vitas
Vitas 12.01.2005 11:48
nav ziņojumu
Статья 12 часть 16 (6 маленькая): "налог за поставленные товары или оказанные услуги уплачивается в бюджет за тот период таксации, в котором отправлены товары или оказана услуга и! выписан налоговый счет или согласно счету получен аванс". Счет можно выписать в течении 15 дней. Вот я так понимаю, что если счет за январь в феврале, то и НДС по дате счета, но согласится ли с моим пониманием СГД?
Xan
Xan 12.01.2005 12:43
4878 ziņojumi
Вот и я это так понимаю, но правильно ли это, вот в чем вопрос???
Vitas
Vitas 12.01.2005 12:56
nav ziņojumu
Vitas и Greka, я так понимаю: если услуга оказана в декабре, а счет выписан в январе, то НДС показывается в декабре. Так мне сказали в налоговой.
Irena22
Irena22 12.01.2005 20:29
42998 ziņojumi
В налоговой и журналы кассового аппарата до сих пор регистрируют.
Albina
Albina 12.01.2005 20:31
64865 ziņojumi
И еще про налог ( мне сказали, что возможен и такой вариант): если до сих пор по получению счета от Латтелекома вы его ( и НДС соответственно) ставили в расход в тот месяц, за который счет был ( например, счет за ноябрь, выписанный 3-го декабря, ставили с НДС затраты ноября в ноябрь) , то и сейчас последний раз можно это сделать. Если же ставили до сих пор в тот месяц, в котором счет был выписан, то декабрьский НДС только в январь (так как счет выписан январем)!
Irena22
Irena22 12.01.2005 20:32
42998 ziņojumi
Ja dumaju chto luche perestrahovatsa i sdealt kak otvetila Maja. na 2 stranice
Natashax
Natashax 13.01.2005 09:00
233 ziņojumi
Albina, но ведь услуга оказана в декабре, так что логически и НДС и реализацию в декабре.
Irena22
Irena22 13.01.2005 09:19
42998 ziņojumi
Скорее всего так и сделаю, для перестраховки. Хотя счет и выписан в январе.
Albina
Albina 13.01.2005 09:40
64865 ziņojumi
Кстати в ст.12 заметили фразу: "... или согласно счету! получен аванс", всетаки без счета никак.
Xan
Xan 13.01.2005 11:27
4878 ziņojumi
Da vse taki PVN luche stavit v janvare, a v dakabre tolko rashodi, takk net scheta D7**- k nakoplennije obazatelstva kak MAija
Natashax
Natashax 13.01.2005 14:31
233 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.