По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Nodokļi un nodevas

Проводки за 12,2004, счет в01,2005 Uz tēmu sarakstu

Проводки за 12,2004, счет в01,2005
Умные головы плдскажите, а то немного заклинило

1 с 01,01,05, по ПВН осталось также по полученным счетам за услуги (есть anemsanas datums+ все реквизиты, можно выделять предналог. Звоню в ВИД а они молчат по этому ,,

2, Получен счет Дата-05,01,05,( 200 Аренда-01,05,Електроэнергия 12,04,-50, ПВН-45)

Проводки д2410-к5310-200, д7550-к5310-50

д2311-к5310-36, д5720-к5310-9, Или вообще не проводить в 2004 200 и 36 лсб а проводить в 01,05, Услуга же не получена? Помогите плиз
Natashax
Natashax 10.01.2005 10:11
233 ziņojumi

Atbildes (82)

Я бы аренду проводила 2005 годом,а эл.энергию, соответственно, декабрем 2004, но сама еще толком не посмотрела изменения по НДС. Так что с уверенностью сказать не могу.
Irena22
Irena22 10.01.2005 10:29
42998 ziņojumi
Я бы сделала так : В январе вы получили счет ( от 05,01,05) ,

1) где за аренду D 7550 K 5310-200

2) За електичество - D7551 К 5310-50, ( эту проводку учесть в декабре)

3) НДС - D5721 K5310- 45

Оплата счета : в январе вы оплатили счет , тогда проводки: D5310 K2620, причем в январе учитываются расходы по аренде и я бы НДС не стала делить , а учла бы его в январе 2005 году , т.е. после получения счета и услуг.

Но это только мое мнение !
Granat
Granat 10.01.2005 10:32
126 ziņojumi
31.12.2004.

Rek.Nr1
D7770-K5331 50Ls

05.01.05.

Rek.Ner1
D5331-K5310 50.00Ls

D7770-K5310 200.00Ls

D2311-K5310 45.00Ls
Ludmilas
Ludmilas 10.01.2005 10:39
729 ziņojumi
Ludmilas, это Вы дали проводку по налогу, если Вы его учитываете по оплате.
Irena22
Irena22 10.01.2005 10:48
42998 ziņojumi
А какие будут мнения по учету налога за эл.энергию в декабре?
Irena22
Irena22 10.01.2005 10:49
42998 ziņojumi
Da osnovnoj vopros PVN kak provodit? stavit na D2311-K5310?!!!
Natashax
Natashax 10.01.2005 11:29
233 ziņojumi
Вы счет получили в январе,как же вы его учтете в декабре,на оновании какого документа? По изменениям с 01.01.05.требуется что бы счет получен и услуга оказана.В декабре выполнено только одно условие.Значит в январе имеете право сделать проводку вместо D2311-K5310 45.00

D5721-K5310 45.00,если указано,дата получения услуги-аренда-январь

Но полагаю что с января лучше все услуги проводить через 2311,чтобы не запутаться
Ludmilas
Ludmilas 10.01.2005 11:50
729 ziņojumi
Вот! В который раз "глажу" себя по башке: я - старый бух и ПВН беру в предналог только после оплаты. И никакие изменения законов...

А по поводу "пограничных" документов - я ставлю Дт на расходы в 2004, указав номер документа января, и Кт кредиторы.
Valterin
Valterin 10.01.2005 11:55
8641 ziņojums
T. est uvaazajemije, pomogite, ja ne mogu tu chast kotorja k 2004 elektr 50+9 %, otnesti na prednalog t.k. usluga okazana 12.04. a schet 05.01.05.. A kak ze chto schet v techenije 7 mozno vipisat?

MOzet vse taki D2410-K5310-200, D7550-K5310, D5720-9,D2311-36????????????????
Natashax
Natashax 10.01.2005 13:20
233 ziņojumi
Я тоже налог провожу по оплате, а мне вот интересна ситуация, как быть с декабрем: можно или нет?

В ситуации, когда счет не оплачен ( а может таких счетов несколько ), получается, что ухудшается положение предприятия по НДС, то есть, может вылезти долг по налогу, а если ты еще вовремя и не сможешь заплатить налог, то начнут штрафные санкции считать, а в следующий месяц заплатишь, так штрафные-то этим не уменьшишь! Вот в такой ситуации, по-моему, надо и знать, можно ли провести декабрем. К тому же изменения по НДС с 1 января вступили в силу, а сама услуга была оказана в декабре. Так может правильнее было бы тем же организациям типа Латтелекома, ЛМТ и прочим выписывать счета относящиеся к одному периоду ( особенно в конце года), чтобы не было этой каши? Ну это только размышления...
Irena22
Irena22 10.01.2005 14:12
42998 ziņojumi
Думаю весь предналог пойдет в январь. Потому как с 01.01.2005. должна быть и услуги и счет. А счет Вы получили только 04.01.2005. Значит и предналог списываете 04.01.2005.
Amuil
Amuil 10.01.2005 14:22
26369 ziņojumi
Skazite gde mozno eto skachat, izmenenija. JA vse taki ne ponimaju esli schet mozno vipisivat v techenije 7 dnej. mozet stoit onesti v 2004.g?
Natashax
Natashax 10.01.2005 16:03
233 ziņojumi
Что отнести в 2004 год? НДС? НДС отнести в 2004 год нельзя, потому как в 2004 году у Вас еще не было счета.
Amuil
Amuil 10.01.2005 16:13
26369 ziņojumi
Vihodit scheta LMT, Letelekom za 12.04., i prochije vse na D2311-K5310, stavit,?? J apravilno ponala?
Natashax
Natashax 10.01.2005 16:56
233 ziņojumi
Почему?

Расход декабря

Дт 7ХХХ Кт 5ХХХ в декабрь

расход января и НДС согласно счету

Дт 7ХХХ Кт 5ХХХ

Дт 5721 Кт 5ХХХ в январе

Вы когда Дт 2311 Кт 5310 ставить хотели? В декабрь? Так в декабре он ни при чем, счет выписали в январе, вот в январе его и прооводите.
Amuil
Amuil 10.01.2005 16:59
26369 ziņojumi
Уважаемый Amuil!

Pozalujsta dal osobo sposobnih))))).

Zanchit D7**-K53**-rashodi 200 Ls

PVN ne troguju (

Chast janvara D7*** - K5*** -50 Ls

PVN ves D572* - K53**-45 Ls (srazu pri poluchenije scheta)
Natashax
Natashax 11.01.2005 09:15
233 ziņojumi
Если НДС списываете при получении счета, то правильно.
Amuil
Amuil 11.01.2005 09:28
26369 ziņojumi
Сумму затрат,относящуюся к декабрю провожу 31-12-04 Дт 7.. Кт 5310. Если счет выписан декабрем, то НДС в предналог тоже декабрем Дт 5721 Кт 5310. Если же счет выписан з январе, то предналог пойдет на январь.
Jardin
Jardin 11.01.2005 09:34
132 ziņojumi
А теперь,пожалуйста, для самых тупых...Чтобы отнести расходы из полученных счетов на декабрь, я заполняю Журнал №6 - расчеты с поставщиками.А в нем графы: Д7..., Д РVN, К5310.И если из полученного счета(нпр, Теле2) выдрать только декабрьскую сумму, да еще и без PVN, будет ли такая запись в журнале правильной?
Ezis2003
Ezis2003 11.01.2005 09:54
166 ziņojumi
Будет.
Amuil
Amuil 11.01.2005 09:58
26369 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.