По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Nodokļi un nodevas

Лишение права на отчисление предналога Uz tēmu sarakstu

Лишение права на отчисление предналога
За несвоевременно сданные отчеты по НДС(март, апрель) фирму лишили права на отчисление предналога в данный отчетный период. В мае фирму исключили из НДС регистра. Восстановили удостоверение НДС плательщика только в сентябре. Надо подавать исправления за все месяца.

1. В исправлениях за март, апрель предналог не указывать?

2. Могу ли я отчислить предналог(март, апрель) в сентябре? Или он пропал?
Fantacy
Fantacy 27.12.2004 16:17
1043 ziņojumi

Atbildes (6)

dumaju on propal, PVN drīskt atskaitīt no tās dienas, kad saēnmta PVN maksātāja apliecība, ja jau tikāt izslēgti no PVN maksātāju reģistra, tad līdz tam semtembrim PVN visdrīzāk norakstāms izmaksās.
Cleo
Cleo 27.12.2004 16:43
19235 ziņojumi
Interesanti, uz ko pamatojoties tika atņemtas tiesības atskaitīt priekšnodokli - vai tad VID ir tiesības kādam aizliegt atskaitīt priekšnodokli?
Xau
Xau 27.12.2004 18:32
297 ziņojumi
Насколько я знаю, за несвоевременно сданные отчеты, фирму не лишают права на отчисление предналога за этот месяц вообще, а обязывают ее перечислить НДС в бюджет за просроченный месяц в полном размере - без отчисления предналога, в дальнейшем же (т.е. с нарастающим) этот предналог учитывается. По крайней мере так было в прошлом году. Если ничего не изменилось, то декларация заполняется как обычно, а вот перечисляется не сумма из графы 80, а сумма из графы (S).
Xan
Xan 27.12.2004 18:51
4878 ziņojumi
По выписке СГД эта сумма НДС проходит как начисленная к уплате. Мы ее уплатили. По их данным нам бюджет ничего не должен, а вот по моим регистрам у нас переплата. Как в бухгалтерии отразить эту ситуацию.
Fantacy
Fantacy 28.12.2004 10:37
1043 ziņojumi
Мне кажется можно прибавить к расходам, к которым этот НДС относится, с др. стороны, если суммы большие не будет ли проблем в случае проверки ПНП. Вам надо уточнить, чем руководствуется ВИД, незачисляя вам предналог за месяцы, когда вас еще не исключили. Кстати, если узнаете, то напишите, другим тоже может быть полезно.
Xan
Xan 28.12.2004 12:23
4878 ziņojumi
Я внимательно почитала закон об НДС.

Согласно 14 пункту 10 статьи - предналог за март, апрель поставлю на 2311. В мае уже вычту предналог за эти месяца ( статья та же пункт 15)
Fantacy
Fantacy 30.12.2004 11:20
1043 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.