По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības uzskaites jautājumi. Lietvedība

Аванс от покупателя Uz tēmu sarakstu

Аванс от покупателя
Обнаружила что в декларацию за ноябрь не включила НДС18% от полученного в ноябре аванса от покупателя.Получилось так что покупатель расчитываясь за предыдущую накладную перечислил на 100 лат больше и мы договорились что я включу эту сумму как аванс в счёт следующей накладной.Следующую накладную выписали 13.12.04. и вчера он её оплатил за минусом 100 лат.Понимаю что нужно переделать декларацию т.к. по правилам НДС включается по получению аванса,но может быть есть другой выход? Зараннее спасибо.
Maliska
Maliska 17.12.2004 09:56
2396 ziņojumi

Atbildes (4)

Esli eto na samom dele bil ne avans, a prosto pereplata, to ja stavlju na pjaterku, dlja etogo u menja otdelnij kont imeetsja, potomuchto vse ljudi i vse oshibajutsja pereplachivajut chasto. potom posle togo, kak pereplativshij ponjla svoju oshibku pishet pismo v kotorom izlagaet svoi pozhelanija kak postupit s pereplatoj ili napravit na oplatu vnov obrazovannogo dolga ili vernut emu den'gi.
Natalyt
Natalyt 17.12.2004 11:11
380 ziņojumi
Как выглядит этот счет на 5... по-конкретней пожалуйста?
Maliska
Maliska 17.12.2004 11:36
2396 ziņojumi
Я думаю, что если Вы договорились сумму переплаты учесть как аванс, то надо бы переделать декларацию НДС.
Irena22
Irena22 17.12.2004 11:48
42998 ziņojumi
Nu u menja eto subschet "Citi norēķini ar kreditoriem"
Natalyt
Natalyt 17.12.2004 15:57
380 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.