По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības un tirdzniecības dokumentu noformēšana. Ierīces maksājumu reģistrēšanai. Darījumus apliecinoši dokumenti

Preču ievešana no Polijas un Lietuvas jeb ES Uz tēmu sarakstu

Preču ievešana no Polijas un Lietuvas jeb ES
Esam uzņēmums ar vairākiem veikaliem un tirgojam rūpniecības preces.EsamSIA.Gribētu paši ievest no ES preces saviem veikaliem , nevis pirkt no vairumā Latvijā.Kā pareizi mums jārīkojas? Kādi dokumenti vajadzīgi no preču pārdevēja, kādā veidā jāmaksā PVN.Norāduiet kaut vai likumus pēc kuriem mums jāvadās. Var nosūtīt info uz aivareno@one.lv Milzīgs paldies.
Aivareno
Aivareno 15.12.2004 15:44
6641 ziņojums

Atbildes (6)

На каждую поставку вам от продавца нужны инвойс, упаковочный лист, CMR, лучше сразу договориться какие данные вы хотите видеть в этих документах, очень часто не указывают вид и вес упаковки, ставку и сумму НДС, иногда НДС номера, бывает не оформляют CMR. Лучше заключить договор, но можно работать и без него. Если товар из ЕС, то будете начислять реверс НДС - почитайте закон об НДС в отношении ЕС ст.18-34. В отношении счетов договоритесь, чтобы обязательно указывали не только расчетную валюту, но и национальную, выписывали бы счета на аванс.
Xan
Xan 15.12.2004 17:53
4878 ziņojumi
Получили товар из Литвы с выделенным налогом 18% в евро. Шеф уверяет,что в Единой Экономической Зоне мы имеем право поставить ПВН в предналог :-?
Buh-alex
Buh-alex 17.05.2006 11:35
nav ziņojumu
С ЕС не должно быть 18%- должно быть 0%.

Просите их переделать счет- если у них вопросы- пусть читают законы!
Tatajna
Tatajna 17.05.2006 12:54
4215 ziņojumi
Шеф лучше бы литовцев уверял в том, что его фирма ПВН плательщик и счет нужно выписывать с 0%.
Tt7
Tt7 17.05.2006 18:18
37863 ziņojumi
Спасибо!
Buh-alex
Buh-alex 17.05.2006 21:00
nav ziņojumu
Дело в том, что если нет достаточно убедительных доказательст о том, что товар будет вывезен за пределы страны, то НДС поставщик указывает по ставке, принятой в его стране. Только что сама пыталась разобраться в аналогичной ситуации. Посмотрите темку пониже (название точно не помню - Товар из ЕС что ли)

Если указан не 0% - все в себестоимость, как предналог списывать нельзя и реверса не будет в НДС декларации.
Nnsventa
Nnsventa 18.05.2006 14:23
67 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.