Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Grāmatvedības uzskaites jautājumi. Lietvedība
Avanss par materiāliem no Igaunijas: PVN ? Uz tēmu sarakstu

Klodiks 15.12.2004 10:31
nav ziņojumu
nav ziņojumu
Atbildes (10)
В зависимости от того за что аванс, вам надо выписать счет с 18% или 0%. Вы, как получатели аванса, должны отразить его в декларации, т.к. "поставка произошла если выписан счет, отгружены товары или получен аванс".

Xan 15.12.2004 11:49
4878 ziņojumi
4878 ziņojumi
ja es pareizi saprotu to norādīt 50, 55 un 64 rindā deklarācijā, un pielikuma PVN 1 2 daļā!!!
Bet ja nākamajā mēnesi avansu atgriež, tad turpat atzīmēt tikai ar "mīnuss" zīmi, ja??????
Bet ja nākamajā mēnesi avansu atgriež, tad turpat atzīmēt tikai ar "mīnuss" zīmi, ja??????

Klodiks 15.12.2004 11:57
nav ziņojumu
nav ziņojumu
Стоп! Кто получил аванс? Вы или эстонцы? Если получатель аванса ВЫ, тогда вам надо не реверс начислить, а определиться со ставкой PVN, а затем показать в декларации в строчках для реализации!! Либо в тех где PVN 0% либо где PVN 18%.

Xan 15.12.2004 12:12
4878 ziņojumi
4878 ziņojumi
Galiigi biju saputrojusies. Paldies.

Klodiks 15.12.2004 12:19
nav ziņojumu
nav ziņojumu
tad man 45. rindā norādīt? summu par precēm, kas piegādātas uz ES. tas sanāk, ka man tas pvn ir ar 0% likmi. un man deklarācijai klāt jānodot papildus pielikums, vai ne?

Klodiks 15.12.2004 12:23
nav ziņojumu
nav ziņojumu
Дополнительное приложение по поставкам на территорию ЕС - отчет PVN 2 сдается раз в квартал, а в остальном вы все правильно написали, если только это аванс не за монтируемые товары и не за новое транспортное средство.

Xan 15.12.2004 12:38
4878 ziņojumi
4878 ziņojumi
ok poneli. bet ja es to avansu nakamajā menesī atgriežu, tad man tas deklarācijā jānorāda ar "minus" zīmi, un tad tai ceturkšņa atsk. PVN 2 parādīt gan avansa saņemšanu (ar "+"), gan atgriežanu (ar "-" zīmi) ?????

Klodiks 15.12.2004 12:47
nav ziņojumu
nav ziņojumu
В декларации покажете с "-", а вот о приложении лучше проконсультируйтесь в СГД, там в принципе надо показать все поставки на один НДС номер за квартал одной строчкой, то есть сумма всех поставок, теоретически у вас 0.

Xan 15.12.2004 12:53
4878 ziņojumi
4878 ziņojumi
Ja avanss būtu latos, tad gan sanāktu rezultātā 0, bet tā kā avanss bija valūtā, ta rezultātā summas latos avansu sanemot atšķiras atdodot. a ko šādā situācijā darīt ????

Klodiks 15.12.2004 13:23
nav ziņojumu
nav ziņojumu
Вот поэтому и попробуйте спросить у СГД, хоть что-то они должны знать, на счет заполнения отчетов они более-менее отвечают, хотя что касается ЕС ...

Xan 15.12.2004 13:36
4878 ziņojumi
4878 ziņojumi
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt