По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Nodokļi un nodevas

Счёт за гостиницу. Uz tēmu sarakstu

Счёт за гостиницу.
К нам на фирму приезжал иностранный владелец. Мы оплатилы расходы на гостиницу.

Часть счёта идёт с ПВН 5%, часть с 18%.

Как правильео списать? Считается ли это репрезентационными расходами?
Mea
Mea 13.12.2004 14:30
nav ziņojumu

Atbildes (28)

Ой, нет. Это его доход. Надо удержать 25% подоходного!
Irinaav
Irinaav 13.12.2004 17:25
1011 ziņojumi
Не поняла...Чей "его" ?

Владелец же не числится у нас работником....
Mea
Mea 13.12.2004 17:29
nav ziņojumu
Nu neznaju nas4et podohodnogo, nuzno li uderzivatj mozete mena popravitj, no mi spisivajem kak reprezentacionnije, 00000000na

D 5721 5% (60%)- ...

D 5721 18% (60%) - ...

D 7780 - raznicu.
Kesh
Kesh 13.12.2004 17:33
87 ziņojumi
Tas atkarīgs uz ko bija izrakstīts rēķins - ja uz īpašnieku un jūs to apmaksājāt- tad tas ir viņa ienākums, ja rēķins no viesnīcas uz firmu, tad jau var būt gan izdevumi (ja pierādīsiet, ka viņā brauciens jums bija būtisks (līgumi utt.), gan ar saimn. darbību tieši nesaistīti izdevumi
Jugio
Jugio 13.12.2004 18:09
238 ziņojumi
Совершенно верно, это личный доход вашего владельца. На сумму оплаченного счета накручивается 25% ПНН и перечисляется в бюджет
Komarik
Komarik 13.12.2004 18:10
10159 ziņojumi
Независимо от того, на кого выписан счет. На предналог вы, понятное дело, тоже права не имеете
Komarik
Komarik 13.12.2004 18:11
10159 ziņojumi
Счёт был выписан на фирму.

Значит расходы не связ. с хоз.деят-тью, я так понимаю.
Mea
Mea 13.12.2004 18:12
nav ziņojumu
Komarik, tad jau iznāk ka šeit būs dubultā - viesnīca izraksta firmai rēķinu par īpašnieka (vai citas fiz. personas) dzīvošanu, - tad apliksim ar UIN(jo nav tieši sasitīts ar saimn. darbību), un arī ar IIN?(jo fiziskās personas ienākums)????!!!!
Jugio
Jugio 13.12.2004 18:40
238 ziņojumi
А что вы хотите? По своей сути это подарок нерезиденту и неработнику (т.е. лицу, не имеющему право ни на какие скидки по закону о ПНН). Поэтому 25% - это железно. Доказать связь с хоз. расходами... ну очень проблематично. Так что уж лучше б фирма это оформила как кредит, а потом перекрыла дивидендами - там налогов меньше:)
Komarik
Komarik 13.12.2004 18:44
10159 ziņojumi
Komarik prav,daze esli delajes priglasenije iz Rossii ot firmi, nado potom na etu summu nakru4ivat 25% i platit v budzet
Tanja2
Tanja2 13.12.2004 20:49
10 ziņojumi
Tātad \\\\sim arī nav nozīmes;(

Vienu un to pašu ienākumu nevar aplikt vienlaikus ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmumu ienākuma nodokli, ja konkrētā nodokļa likumā nav noteikts citādi.
Jugio
Jugio 13.12.2004 22:22
238 ziņojumi
А вы доход и облагаете только один раз, как доход физ. лица - нерезидента. А у фирмы вы увеличиваете ПНП потому что это РАСХОД, но не связанный с хоз. деятельностью.
Komarik
Komarik 13.12.2004 22:50
10159 ziņojumi
Paldies par pacietību
Jugio
Jugio 13.12.2004 22:58
238 ziņojumi
Вы меня окончательно запутали...:/

Так какие же проводки будут?
Mea
Mea 14.12.2004 11:39
nav ziņojumu
Раз счет выставлен на фирму, я думаю Вы можете поставить на расходы не связанные с хоз.деятельность и восстановить в декларации.(НДС выделить тоже нельзя). А вообще люди правильно говорят - это как выплаченный доход нерезеденту 9такие расходы невозможно идентифицировать как связанные с хоз.деятельностью) и с него необходимо было бы удержать 25% подоходного налога и перечислить их в бюджет до 15 числа сл.месяца и сдать соответсвующий отчет.
Tata
Tata 14.12.2004 13:56
nav ziņojumu
Если иностранный владелец приезжал по делам фирмы, например, на собрание учредителей, или он член правления, то это связанный с хоз.деятельностю расход.
Irinaav
Irinaav 14.12.2004 18:19
1011 ziņojumi
С какой стати он связанный? Хочет приехать по делам фирмы - пучкай из собственного кармана платит, нечего фирму напрягать
Komarik
Komarik 14.12.2004 21:41
10159 ziņojumi
Но может фирма у нас такая добрая, сама всё захотела за него заплатить:)

Ну если делами фирмы можно назвать - подвод итогов 2004 года; решение о смене офиса, о повышение з/п работникам и о найме новых, то наверное всё-таки связанные...
Mea
Mea 15.12.2004 09:47
nav ziņojumu
Да, об этом много писали, и СГД в том числе. Ну совершенно нелогично не давать собственнику управлять собственной фирмой и трактовать эти расходы как благо!
Irinaav
Irinaav 15.12.2004 13:25
1011 ziņojumi
Я согласнас Комариком в правилах МК 357/18,10,03/-есть пример -нерезидент вып. обязанности в правлении-на всю сумму(в том числе гостиница) накруч.25%, но вот там есть пункт о двухстор.договоре во избеж. двойного налогообл.Здесь сложнее или Нерезидент потом доказывает что он уже заплатил у нас или он заполн декл.здесь, но это время, а ее, как я понимаю,пока нет, значит однозначно сверку 25%.
Jk
Jk 15.12.2004 16:03
1211 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.