Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Nodokļi un nodevas
PVN par pakalpojumiem Uz tēmu sarakstu

Nailo 02.12.2004 08:47
221 ziņojums
221 ziņojums
Atbildes (8)
Paldies, Makssoft! Vai tas arī viss? Kad saņemu rēķinu : D7550 K5310; D2311 K5310. Tad maksāju : D 5310 K2620; D5721 K2311 un, viss?

Nailo 02.12.2004 08:55
221 ziņojums
221 ziņojums
Bet, ja es pie samaksas sakontēju šādi, man nesakrīt bankas atskaite, jo PVN jau nav samaksāts, tikai pārgrāmatots. Lūdzu, paskaaidrojiet man ar konkrētu piemēru. Piemēram, saņemu rēķinu par summu:31.57; PVN 5.68. Iegrāmatoju: 31.57 D7550 K5310; 5.68 D2311 K 5310. Kad apmaksāju: 37.25 D5310 K 2620 ;5.68 D 5721 K2311. Vai tā būs pareizi? Pateicos par sapratni!

Nailo 02.12.2004 12:46
221 ziņojums
221 ziņojums
Все правильно, если предналог вычитаете по оплате.
И что у вас не сходится в банке? 37,25 со счета ушло, они же попали в К2620.
А в Д5721 будет сумма, которую покажете в декларации НДС как предналог.
И что у вас не сходится в банке? 37,25 со счета ушло, они же попали в К2620.
А в Д5721 будет сумма, которую покажете в декларации НДС как предналог.
Vai tā ir taisnība, ka no 01.05.2004 varot uzreiz gramātot PVN uz 5721 arī par saņemtajiem pakalpojumie? Ja jā, tad kur tas ir rakstīts? Paldies

Krista_8k 02.12.2004 13:13
157 ziņojumi
157 ziņojumi
PVN priekšnodoklī par pakalpojumiem drīkst ieskaitīt tikai kad jau ir saņemts vai ir sākts sniegt pakalpojums.Tā ir pēc 1.05.2004.

Deinucis 02.12.2004 14:37
41 ziņojums
41 ziņojums
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt