По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības atskaites, VID - attiecības, informācija, audīts

PVN Uz tēmu sarakstu

PVN
Firma stala platel`6`ikom PVN s sentjabre.Nikakihsdelok poka ne okazivaet, prednalog po polu4ennim s4etam ja pokazivaju v deklaracii. Vse bilo normal`no poka buhgalter iz Estonii mne ne skazala, 4to ja ne moz`e6` ot4isljat` prednalog.U nee tak bilo i nalogovij departament ej otkazalsja vozvra6`at` nakoplennij prednalog.V ob6`em ona menja sover5enno sbila s tolku.Pomogite poz`aluista.
Jelenau_
Jelenau_ 01.12.2004 11:41
238 ziņojumi

Atbildes (3)

А откуда бухгалтер из Эстонии знает что можно или чего нельзя в Латвии?

У нас для вычитания предналога требуется, чтобы расходы были понесены для обеспечения облагаемых сделок. Но не сказано, что расходы и реализация должны быть в одном месяце.
Maija
Maija 01.12.2004 11:56
28223 ziņojumi
Вы вполне можете отчислять предналог по полученным счетам и показывать его в декларации с того дня, когда вы выбрали удостоверение НДС плательщика в СГД. В каждой стране свои заморочки, у нас к этому относятся нормально. Правда если вы будете копить предналог и, так и неначав реализовывать свои товары или услуги, захотите его вернуть, нашим это тоже врядли понравится.
Xan
Xan 01.12.2004 11:58
4878 ziņojumi
Spasibo BOL`6OE!!!
Jelenau_
Jelenau_ 01.12.2004 12:05
238 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.