Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Grāmatvedības atskaites, VID - attiecības, informācija, audīts
PVN Uz tēmu sarakstu
Atbildes (3)
А откуда бухгалтер из Эстонии знает что можно или чего нельзя в Латвии?
У нас для вычитания предналога требуется, чтобы расходы были понесены для обеспечения облагаемых сделок. Но не сказано, что расходы и реализация должны быть в одном месяце.
У нас для вычитания предналога требуется, чтобы расходы были понесены для обеспечения облагаемых сделок. Но не сказано, что расходы и реализация должны быть в одном месяце.
Вы вполне можете отчислять предналог по полученным счетам и показывать его в декларации с того дня, когда вы выбрали удостоверение НДС плательщика в СГД. В каждой стране свои заморочки, у нас к этому относятся нормально. Правда если вы будете копить предналог и, так и неначав реализовывать свои товары или услуги, захотите его вернуть, нашим это тоже врядли понравится.

Xan 01.12.2004 11:58
4878 ziņojumi
4878 ziņojumi
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt