Начисление НДС
Есть счёт с реверсом от фирмы в ЕС.Ставим на расходы несвязанные с хоз. деятельностью.
D 8290 K5310 - 100
Надо начислить и заплатить ПВН
D ? K 5721 - 21
Надо ли увеличивать счёт 8290 на сумму ПВН и ещё с неё платить UIN? Или можно на другой счёт просто в расходы ставить?