По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Nodokļi un nodevas

Darījums muitā un PVN deklarācija Uz tēmu sarakstu

Darījums muitā un PVN deklarācija
Labdien!
Esmu patiesi apjukusi un nezinu ko ar šo darīt.
Situācija sekojoša. Uzņēmums X no Kazakstānas sūta akmeņogles caur LV uz Poliju uzņēmumam Y- savstarpēji noformē pavadzīmi. Savukārt muitā mūsu uzņēmums A atmuito šo darījumu. Mums ir tik muitas deklarācija. Vid pieprasa šo darījumu atspoguļot PVN deklarācijā, saskaņā ar PVN likuma 45. panta piektās daļu. Vai tas patiesi jādara un kā veikt šos grāmatojumus, lai viss būtu korekti?Kuru no muitas deklarācijas cipariem(kura ailīte) man jādeklarē?

Jau iepriekš paldies!
Binnija
Binnija 14.11.2022 11:08
8 ziņojumi

Atbildes (7)

фирма LV - кто в схеме, посредник, брокер или получает в собственность товар?
Otkat
Otkat 15.11.2022 12:49
1241 ziņojums
Firma A ir LV pvn maksātājs un pat nezinu kā lai nosauc, muitas deklarācijā ir gan kā deklarētājs un kā importētājs. Pirmo reizi šāds darījums un neko nesaprotu
Binnija
Binnija 15.11.2022 17:05
8 ziņojumi
А что значит savstarpēji noformē pavadzīmi. Кто покупатель в invoice?
Otkat
Otkat 15.11.2022 18:32
1241 ziņojums
Polijas uzņēmums ir pircējs un pārdevējs Kazakstānas uzņēmums. Savukārt mēs tikai muitā pie deklarēšanas pārstāvam Polijas uzņēmumu.
Binnija
Binnija 15.11.2022 19:34
8 ziņojumi
Похоже, что неправильно оформили документы. В 43 где экспортетес прецес, сумму из инвойса, если нет, тогда из декларации.
Oliy
Oliy 16.11.2022 07:10
980 ziņojumi
Bija muitas pārbaude, kas pārbaudīja visus dokumentus, un tā nolēma pārbaudi izbeigt, jo viss ir saskaņā ar 42.muitasprocedūru un varam piemērot PVN 0% likmi, tik esot saskaņā ar PVN likuma 45.panta5. daļu jānodeklarē pvn deklarācijā. Un te nu es nesaprotu- kā man vispār to darījumu grāmatot, zvanot uz vid konsultatīvo telefonu, sniedza atbildi, ka iespējams man esot jāuztaisa pie debitoriem sintētisks konts un pie darījuma noslēguma( 30 dienu laikā, ja iziet no muitas) tam esot jābūt pa nullēm. Bet neko precīzāk nemācēja man pateikt. Šo summu likt arī pie apgrozījuma un tad tas parādīsies arī gada pārskatā? Man ir liela putra galvā un sajūta, ka no grāmatvedības neko nesaprotu vairs....
Binnija
Binnija 16.11.2022 11:29
8 ziņojumi
Ну если вы были посредником, не выступали в право собственности товара, не перепродавали его, то точно нельзя указывать в обороте. Вы к этому товару отношение не имеете.
Otkat
Otkat 16.11.2022 15:22
1241 ziņojums

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.