Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Datorprogrammas, autortiesības un licencēšana
Zalktis un ES darījumi Uz tēmu sarakstu
26 ziņojumi
Atbildes (7)
Man šobrīd ir speciāli konti ES darījumiem:
531001- norēķ.ar piegādātājiem ES
572100- PVN no ES
Domāju saņemto preci likt:
D7430 K531001
Kā lai ieliek PVN grāmatojumu, lai deklarācijā parādās korekti?
26 ziņojumi
Man šobrīd ir speciāli konti ES darījumiem:
531001- norēķ.ar piegādātājiem ES
572100- PVN no ES
Domāju saņemto preci likt:
D7430 K531001
Kā lai ieliek PVN grāmatojumu, lai deklarācijā parādās korekti?
D572100 K572100, neīpaši korekti, bet ērtāk.
Deklarācijas uzstādījumos i:
Pielikums II Priekšnodokļā debeta konts par precēm no ES Debets 572100 Apgrozījums,
PVN deklarācija 50 rinda Kredīts 531001 Apgrozījums.
Oi, liels Paldies!

A šo PVN kontējumu jātaisa ar atsevišķu "Parasto grāmatojumu" vai var kaut kā turpat pavadzīmes kontējumā to iemānīt?
26 ziņojumi
Oi, liels Paldies!

A šo PVN kontējumu jātaisa ar atsevišķu "Parasto grāmatojumu" vai var kaut kā turpat pavadzīmes kontējumā to iemānīt?
Viss ļoti smuki sanāca!
26 ziņojumi