Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Приложение к декларации НДС.
Если оплата произведена авансом и НДС отчислен в предналог, какой документ указывать в приложении.
1) Платежку
2) Авансовый счет
Мне нравится 1).
Atbildes (46)
Но мы же предналог отчисляем по оплате, а не по получении авансового счета?
Я указываю номер платежки.
да-получила счет- оплатила. оплатила что?-счет:)
Я тоже показываю платежку.
а разве это принципиально?
В том, что оправдательный документ может быть только один. Как известно, предналог можно начислить и без счета, но по оплате аванса, значит в данном случае важен документ об оплате.
Tt - т.е. авансового счета может не быть? Это где-нибудь написано(очень бы хотелось!)?
а на осн. чего вы олачиваете?
На основании устной договоренности.
В законе: вычеты разрешается проводить после получения налогового счета или товаров или услуг, или после оплаты налоговой суммы авансом.Ст10 ч.1 п.1
слово к "делу" не пришьешь, остается только платежка:)
Тогда в платежке должно быть написано слово АВАНС?
Наверное. А еще желательна сумма предналога.
(Сама я без счета не оплачиваю.)
А вот у меня бывает (часто, особенно с иностранцами). Пришлют она счет на аванс по факсу. Мы его оплачиваем (иначе товар не отгрузят, все это должно быть быстро). Потом получаем груз и инвойс, а оригинал счета - тю-тю. И не допросишься.
Вот и у меня вопрос - этот счет обязателен?
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture