Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Imports pirms 01.05.2004
Situācija diezgan neparasta. Sāku strādāt firmā, kur pirms tam grāmatvedību veda grāmatvedības firma. Cik noprotu viņiem viss bijis vienalga, grāmatvedību veikuši tikai pēc piestādītiem dokomentiem. Nav informējuši direktoru par problēmām.. Lieta tāda, ka no Vācijas, janvāris-februāris, ir sūtīta prece. Prece ir sūtīta ar "proformu", kurā preces vērtība neatbilst Invoic norādītajai, jo Inv. tika sūtīti pa pastu. Līdz ar to atmuitots ir par nepareizu summu ar visām tām izrietošām sekām (PVN; DRN utt). Preces uzliktas uz kontu - Preces ceļā. Reāli tās ir saņemtas. Ko šādā situācijā var glābt un vai vispār kaut ko var darīt??
Atbildes (6)
А почему вы думаете, что налоги неправильно рассчитаны. Через границу товары должны идти с "правильной" накладной. По ней и таможенная декларация оформляется.
А если начальство само что-то мудрило, то это уже их проблемы. Будут в вас висеть "хвосты" на расчетах с поставщиками.
Lieta tāda, ka piegādātāji preci sūtīja ar proformu, kur bija norādīta cita sumaa (kaut kāda mistiska), bet invoice nāca pa pastu ar pareizu summu. Piegādātājiem maksāja pēc Invoica norādīto summu. Līdz ar to nesakrīt atmuitotā summa ar reālo preces vērtību.
Pinta , Вам нужно выяснять все у своего руководства, т.к.инвойсы и проформы сами по себе не появ-
ляются, а в оформлении таможенной декларации участвовал обязательно представитель фирмы или доверенное лицо , кто мудрил по какой-то причине , тот и знает. Если налоги занижены ( после уточнения ситуации с документами ),то нужно или исправлять и платить, или " под них " смотреть отношения с поставщиками . Как Maija Вам написала - будете думать про " хвосты " в расчетах .
Neviens it kā nav "muhļījies". Muitoja pilnvarota firma.
Vairākas reizes tika lūgts piegādātājiem sūtīt kravu kopā ar invoicu., kamēr 3. mēnesī viņi saprata pēc tam viss ir OK. Līdz tam viss ir galīgā "putrā". Direktors atzīst šo problēmu un grib labot. tagad abi domājam kā to izdarīt. Vai tagad var kaut ko labot. Savākatu visas deklarācijas un pareizos Invoic un atmuitot?? Vai arī iebrauksim "auzās"???
Не видя конкретных данных, трудно советовать. Вам самим нужно посмотреть как легче исправлять,т.к.про январь- февраль может и на таможенном складе можно разговаривать ( мне это не известно ) это нужно акуратно там попробывать поузнавать. Отчеты -то бухгалтерские можно исправлять , а может вы можете принять за правильное - таможню, а как -то потом выравнять расчеты
с поставщиками . Больше сказать нечего - схема такая .
Я бы взяла за правильный инвойс всётаки таможенный и из него делала бы все рассчётыю.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture