Saņemtā avansa norakstīšana un PVN
Labdien!Klients pirms 5 gadiem iemaksājis avansu, no tā tika aprēķināts PVN (D 2392) un pārskaitīts
budžetā, bet 2015.g. uzņēmums ir likvidēts.
Kā būtu vispareizāk norakstīt šo avansu un ko darīt ar PVN?
Paldies!
Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.
Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.