Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Nodokļi un nodevas
VSAOI un IIN nav nodots Uz tēmu sarakstu

Seirija 11.07.2014 08:16
11 ziņojumi
11 ziņojumi
Atbildes (30)
Ja pārskats vispār nav iesniegts, iesniedziet par pareizo mēnesi.
Jo ātrāk, jo labāk.
Nekādu paskaidrojumu nevajag - iesniedziet kā parasti.
Vienmēr jau uzreiz nost nešauj.
Tikai dažkārt.
Jo ātrāk, jo labāk.
Nekādu paskaidrojumu nevajag - iesniedziet kā parasti.
Vienmēr jau uzreiz nost nešauj.


Soc.ziņojumu precizēšana.VID metodika

Japaina 11.07.2014 09:52
10269 ziņojumi
10269 ziņojumi
Mu-maija
6. u7. aile būtu aizpildāma,ja es precizētu jau iepriekš iesniegtos datus. Bet dati nav bijuši iesniegti.
Tad nu tūdaļ nodošu kā parasti un cerēšu,ka pie kauna zvana nekārs.
6. u7. aile būtu aizpildāma,ja es precizētu jau iepriekš iesniegtos datus. Bet dati nav bijuši iesniegti.
Tad nu tūdaļ nodošu kā parasti un cerēšu,ka pie kauna zvana nekārs.

Seirija 11.07.2014 10:17
11 ziņojumi
11 ziņojumi
Par precizēšanu Jums taisnība. Ja pārskats būtu iesniegts ar nullēm vai ar nepareizām summām, tad jāprecizē ar nākošā mēneša pārskatu.
Tagad NMDSā pati varat redzēt, ka pārskats ir plānots, bet nav iesniegts.
Iesniedziet gan, mazāk kavējieties šeit.
Nepakārs! Un nenošaus!
Tagad NMDSā pati varat redzēt, ka pārskats ir plānots, bet nav iesniegts.
Iesniedziet gan, mazāk kavējieties šeit.

Nepakārs! Un nenošaus!

Kādreiz bija jānodod ar nullēm, pēc tam jānodod, kā precizējums.
Kā tagad nezinu
Kā tagad nezinu


Japaina 11.07.2014 10:21
10269 ziņojumi
10269 ziņojumi
Pārskatus ar nullēm neiesniedz, ja nav darba ņēmēju.
Ja darba ņēmēji ir parādījušies, sistēma uzskata, ka viņi strādā. NMDSā var redzēt, kādus pārskatus sistēma ir ieplānojusi.
Ja darba ņēmēji ir parādījušies, sistēma uzskata, ka viņi strādā. NMDSā var redzēt, kādus pārskatus sistēma ir ieplānojusi.
Iesniegsiet atskaiti par maiju, algu un VSAOI norādīsiet pa nullēm, IIN un riska nodevu pēc fakta. Iesniedzot atskaiti par jūniju, 6. un 7.ailē - datus par maija algu. EDS nepieņem (vismaz vēl nesen nepieņēma) novēlotu atskaiti, ja 4. un 5.ailē ir no nulles atšķirīgas vērtības.

Zajac25 11.07.2014 10:37
428 ziņojumi
428 ziņojumi
Tieši tā arī domāju, ka nepieņem novēlotu.


Japaina 11.07.2014 10:49
10269 ziņojumi
10269 ziņojumi
Iesniegsiet atskaiti par maiju, algu un VSAOI norādīsiet pa nullēm, IIN un riska nodevu pēc fakta. Iesniedzot atskaiti par jūniju, 6. un 7.ailē - datus par maija algu. EDS nepieņem (vismaz vēl nesen nepieņēma) novēlotu atskaiti, ja 4. un 5.ailē ir no nulles atšķirīgas vērtības.
Šo es jau biju paspējis piemirst, ka tagad ir jauna kārtība.
Atvainojos.

Pārskats par maiju jāiesniedz gan. Tas tiesa.
Precīzi tā, kā raksta Zajac25.
Zajac25
Nu gan nesapratu. Tagad, kad nodošu pimreizēju atskaiti par maiju, tad man jānorāda darbiniekam alga pa nullēm un tikai,kad nodošu par jūniju, tad veikšu labojumu par maiju ar reālo algu (kas nav nulle).
Līdz šim to visu darīja grāmatvede, bet savu iemeslu dēļ šobrīd viņa savu darbu nevar veikt. Un tāpēc steidzu sadarīt, kas nav izdarīts un kas jāizdara līdz viņas darba atsākšanai.
Paldies par palīdzīgu roku.
Nu gan nesapratu. Tagad, kad nodošu pimreizēju atskaiti par maiju, tad man jānorāda darbiniekam alga pa nullēm un tikai,kad nodošu par jūniju, tad veikšu labojumu par maiju ar reālo algu (kas nav nulle).
Līdz šim to visu darīja grāmatvede, bet savu iemeslu dēļ šobrīd viņa savu darbu nevar veikt. Un tāpēc steidzu sadarīt, kas nav izdarīts un kas jāizdara līdz viņas darba atsākšanai.
Paldies par palīdzīgu roku.

Seirija 11.07.2014 11:05
11 ziņojumi
11 ziņojumi
Jā, tagad iesniedziet pirmreizējo atskaiti par maiju, alga un VSAOI - pa nullēm. Kad iesniegsiet atskaiti par jūniju (starp citu, paskatieties, līdz kuram datumam jūsu firmai tā iesniedzama, ka nenokavējat arī šoreiz), tad 6. un 7.ailē PRECIZĒSIET ienākumus un VSAOI, uzrādot reālo algu par maiju. Tajā pašā pirmreizējā jūnija atskaitē.

Zajac25 11.07.2014 11:11
428 ziņojumi
428 ziņojumi
Paldies par info 
Un vēl jautājums par pārējām atskaitēm. Firma ir SIA PVN maksātāja(21%). Gadā nepārsniedz apgrozījumu 100 000Eur, tad cik noprotu atskaite par PVN taksācijas perioda deklarāciju ir jāiesniedz reizi ceturksni vai arī katru mēnesi?? Skatos EDS ka iepriekš grāmatvede ir nodevusi katru mēnesi(vienreiz gan ir bijis reizi ceturksnī). Tad mazliet apjuku. Vai katru mēnesi šī atskaite vai tomēr reizi ceturksnī?
Un vēl-līdz šim firma nodarbojās tikai ar vairumtirdzniecību. Martā tika reģistrēts arī veikals. Tad arī EDS ir viss iesniegts,ka tāds tiek atvērts. Bet vai tagad man par šo veikalu ir kādas atskaites papildus jāiesniedz?

Un vēl jautājums par pārējām atskaitēm. Firma ir SIA PVN maksātāja(21%). Gadā nepārsniedz apgrozījumu 100 000Eur, tad cik noprotu atskaite par PVN taksācijas perioda deklarāciju ir jāiesniedz reizi ceturksni vai arī katru mēnesi?? Skatos EDS ka iepriekš grāmatvede ir nodevusi katru mēnesi(vienreiz gan ir bijis reizi ceturksnī). Tad mazliet apjuku. Vai katru mēnesi šī atskaite vai tomēr reizi ceturksnī?
Un vēl-līdz šim firma nodarbojās tikai ar vairumtirdzniecību. Martā tika reģistrēts arī veikals. Tad arī EDS ir viss iesniegts,ka tāds tiek atvērts. Bet vai tagad man par šo veikalu ir kādas atskaites papildus jāiesniedz?

Seirija 11.07.2014 11:44
11 ziņojumi
11 ziņojumi
Ar nodokli apliekamo darījumu slieksnis taksācijas vai pirmstaksācijas gadā, kuru sasniedzot, taksācijas periods ir kalendāra mēnesis (115.p.1.d., 115.p.5.d.) 35 000Ls 50 000€
Ar nodokli apliekamo darījumu slieksnis, kuru nesasniedzot, taksācijas periods ir puse no kalendārā gada (115.p.3.d.) 10 000Ls 14 228,72€
Ar nodokli apliekamo darījumu slieksnis, kuru nesasniedzot, taksācijas periods ir puse no kalendārā gada (115.p.3.d.) 10 000Ls 14 228,72€

Japaina 11.07.2014 11:59
10269 ziņojumi
10269 ziņojumi
Un par VSAOI un IIN atskaiti nedaudz neskaidrs. Tagad nododu pa nullēm-tas skaidrs. Tūlīt jau jānodod par jūniju. Tad nu taisu atskaiti par jūniju ar jūnija algu, bet 6 un 7 ailē norādu labojumu,kas ir par maiju?? Respektīvi-tai pat atskaitē es vadu gan jūnija algu (4 un 5 aile), gan maija(6 un 7 aile). Vai tomēr par maiju ir jātaisa atsevišķa atskaite ar norādi,ka par maija periodu, tikai labots?

Seirija 11.07.2014 12:04
11 ziņojumi
11 ziņojumi
un vai es varu nodot PVN taksācijas perioda atskaiti pa nullēm un tad vēlāk, kad atgriezīsies grāmatvede, salabos kā vajag?

Seirija 11.07.2014 14:28
11 ziņojumi
11 ziņojumi
A, kas Jūs tur esiet- sētniece?

Japaina 11.07.2014 16:14
10269 ziņojumi
10269 ziņojumi
Japaina
vai tam būtu kāda nozīme šajā situācijā, kas es tur esmu? vai tas ko maina?
vai tam būtu kāda nozīme šajā situācijā, kas es tur esmu? vai tas ko maina?

Seirija 11.07.2014 16:16
11 ziņojumi
11 ziņojumi
Maina gan, slotas operators un grāmatvedis ir atšķirīgi jēdzieni.

Japaina 11.07.2014 16:26
10269 ziņojumi
10269 ziņojumi
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt