По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības un tirdzniecības dokumentu noformēšana. Ierīces maksājumu reģistrēšanai. Darījumus apliecinoši dokumenti

Konts 5310 Uz tēmu sarakstu

Konts 5310
Ситуация следующая-фактический остаток счёта 5310 (2310,55 ) не соответствует остатку в главной книге (2275,70), разница 34,85 лата.Почему не соответствует-не знаю,так как не могу отвечать за работу другого бухгалтера. Искать причину не считаю возможным именно сейчас. Будет ли правильно,если сделать проводку с счётом 8290 на разницу и в декларации увеличить облагаемый доход?
Olga1165
Olga1165 20.04.2014 18:44
49 ziņojumi

Atbildes (34)

насчет правильным не знаю..но я бы так и сделала
Ksjusha
Ksjusha 20.04.2014 19:22
11014 ziņojumi
А что с актами сверки?
Lulasevi
Lulasevi 20.04.2014 20:08
1481 ziņojums
Фактический остаток счёта 5310 (2310,55 ). Это соответствует актам сверки
Olga1165
Olga1165 20.04.2014 20:29
49 ziņojumi
Я бы поискала, потому что если вы не поймёте почему разница и спишете, у вас потом всёравно это где-нибудь вылезет. Не факт, что у вас ошибка именно на эту сумму. Возможно у вас несколько ошибок, а в результате не идёт на 34.85
Lulasevi
Lulasevi 20.04.2014 20:40
1481 ziņojums
Я бы тоже поискала. Время еще есть.
Brita
Brita 20.04.2014 21:29
1868 ziņojumi
Я бы поискала, потому что если вы не поймёте почему разница и спишете, у вас потом всёравно это где-нибудь вылезет. Не факт, что у вас ошибка именно на эту сумму. Возможно у вас несколько ошибок, а в результате не идёт на 34.85
Lulasevi 20.04.2014 20:40
Es arī pameklētu, ja vien tas ir iespējams.
Aivareno
Aivareno 20.04.2014 21:29
6641 ziņojums
Надо посмотреть остатки на начало года. Если и там разница, то искать нечего.
Albina
Albina 20.04.2014 21:44
64857 ziņojumi
Да,на начало года разница такая же. Проводка следующая :Д 8290 К 5310-34,85. Эту же сумму ставим в 34 строку декларации? Есть ли образец бланка,где нужно пояснить эти действия?
Olga1165
Olga1165 20.04.2014 21:56
49 ziņojumi
Blanka ir katram galvā.
Japaina
Japaina 20.04.2014 22:03
10269 ziņojumi
Проводка следующая :Д 8290 К 5310
Olga1165 20.04.2014 21:56
Я не поняла, Вы добавляете себе непойми какого - непойми откуда кредитора? Только чтобы остаток сошелся? Или кредитор известен? А чем закрывать потом будете этот К5310? Или повисит-повисит и Вы эту сумму на Д5310 - К8190????

А с программы что нельзя распечатать список кредиторов и свериться? 1С дает распечатку по субконто, и без проблем можно сверить. Предполагаю что остальные проги тоже дают возможность подобных телодвижений
Sof_b
Sof_b 20.04.2014 22:22
1927 ziņojumi
Может у них аналитика с главной книгой не связана.

А чем закрывать потом будете этот К5310?
Sof_b 20.04.2014 22:22
Как это чем? Банком.
Albina
Albina 20.04.2014 22:28
64857 ziņojumi
Так кредитор известен?
Sof_b
Sof_b 20.04.2014 22:31
1927 ziņojumi
Кредитор неизвестен. Такой " цельной"суммы нет, скорее это несколько сумм. Получается,что это непрофессионально,но другого выхода нет:в документах всё выглядит плачевно. В короткий срок не разобраться с этим, программы 1С нет, а баланс нужно сдать.
Olga1165
Olga1165 20.04.2014 22:40
49 ziņojumi
Кредитор неизвестен.
Olga1165 20.04.2014 22:40
Банком.
Albina 20.04.2014 22:28
Тогда каким банком неизвестный кредитор закроется?
Sof_b
Sof_b 20.04.2014 22:54
1927 ziņojumi
может я туплю, но фраза
"фактический остаток счёта 5310 (2310,55 ) не соответствует остатку в главной книге"
мне не понятна в принципе.
потому что даже в те времена, когда самым главным компьютером бухгалтера был калькулятор, остаток счёта в главной книге был суммой остатков долгов поставщикам.
Если разница только по сверочным актам, то надо искать расхождение по распечаткам поставщиков.
Варианты: поставщик оформил акт уценки с кредитным счётом, который до вас не дошёл. Или было исправление в накладной, или возврат, который тоже прошёл мимо бухгалтерии.
Allda
Allda 20.04.2014 23:12
2982 ziņojumi
Закрывать 5310 не надо будет,если сделать эту проводку, просто фактические остатки кредиторов (есть акты сверки) будут совпадать с остатками по главной книге. Вот такая неприятная ситуация
Olga1165
Olga1165 20.04.2014 23:13
49 ziņojumi
так у вас остатки по актам сверки не сходятся с данными вашего учёта?
Allda
Allda 20.04.2014 23:22
2982 ziņojumi
что вы имеете ввиду под словосочетанием "фактическме остатки кредиторов"?
Allda
Allda 20.04.2014 23:24
2982 ziņojumi
Именно так
Olga1165
Olga1165 20.04.2014 23:24
49 ziņojumi
Все разницы по поставщикам надо искать по распечаткам. По всем, где есть расхождения. Сначала найти год, когда появилось расхождение, а потом по подробной распечатке. Причины бывают разные. И поставщики могут ошибаться, и предыдущий бухгалтер.
Allda
Allda 20.04.2014 23:34
2982 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.