По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Datorprogrammas, autortiesības un licencēšana

Horinon_rēķinu piesaiste Uz tēmu sarakstu

Horinon_rēķinu piesaiste
Budžetniekiem, lūdzu padalieties pieredzē kā Jūs rīkojaties ?
1) saņemts avansa rēķins, ievadam kā priekšapmaksas rēķinu, izpildes statuss,
2) priekšapmaksas rēķinu apmaksājam ar piesaisti bankā:
3) saņemam noslēdzošu rēķinu par atlikušo summu, ievadam apgāde - saņemts rēķins, apmaksājam bankā - piesaiste. tik talu OK
Tagad paskatoties apgādē - norēķinu salīdzināšanās aktā parādās summa tieši par avansa rēķinu.
Kā norādījusi Valsts Kontrole, kontā 5311 neatspoguļo, pie noslēdzošā rēķina avansa summas, bet kā, korekti sakārto programmā ???
Paldies.
Ken
Ken 17.04.2014 09:52
334 ziņojumi

Atbildes (5)

Vēlreiz piesaistīt caur Apgādes darbībām
Ludmila_st_
Ludmila_st_ 17.04.2014 10:05
2558 ziņojumi
Авансовый счет в программу не ввожу, провожу только оплату и соответствующие проводки по банку , когда приходит окончательный счет ввожу его полностью , присоединяю к оплате аванса, ну и проводки для для окончательного счета соответствующие, у меня так в программе.
Strazd
Strazd 17.04.2014 10:22
271 ziņojums
Strazd es arī tā biju pieradusi strādāt, ka 5311 man "iekrīt" visas saistības par visiem klientiem, neatkarīgi, ka maksāts avanss par nemater., PL konts 1180, 1280, krājumiem 2180, pakalpojumiem 2421, nākamajiem periodiem 2429 utt Valsts Kontrele uzskata, ka šādi grāmatojumi palielina apgrozījumu !!!
Tāpēc jau jautāju budžetniekiem, ja paskatoties datu bāzes valsts iestādēs avansa norēķinu modulis neiet ar virsgrāmatu, tāpat apgādē 53XX virsgrāmatā citas summas, bet apgādes modulī pa klientiem citas summas ?
Tomēr vēl griežos pie budžetniekiem (cik zinu, lielākā daļa strādā ar Horinon) kāJūs tiekat skaidrībā ??
Ken
Ken 17.04.2014 12:38
334 ziņojumi
Pamēģiniet apgādē operāciju- piesaistīt priekšapmaksu.
Tas nebija budžetā bet saimnieciskajā darbojos ar cettniecību- regulāri bija avansa rēķini naudas saņemšanai pie kam tie tika apmaksāti pa daļām un arī avansi izmantoti vairākos rēķinos. .
Bez tam bija kaut kāda nianse ka tas bija OBLIGĀTI jāveic rēķina sagatavošanas brīdī. Ja to neizdarīja sagatavojot rēķinu tad varēja iet otru ceļu
apgāde- priekšapmaksas- piesaistīt Diemžēl precīzi neatceros un tā datu bāze sakarā ar uzņēmuma likvidāciju vairs nav.
To varēja izdarīt tikai tad ja ir veikta priekšapmaksas dokumenta ievade izpildes stadijā- bez grāmatojuma un veikta šī rēķina apmaksa. - tā ka parokieties pa apgādi priekšapmaksām- tur jāparādās nepiesaistītam dokumentam un to māniet klāt rēķinam.Pēc tam papētiet grāmatojumus lai viss aiziet pa plauktiņiem

3) saņemam noslēdzošu rēķinu par atlikušo summu, ievadam apgāde - saņemts rēķins, apmaksājam bankā - piesaiste. tik tālu OK- manuprāt ievadam par pilnu summu un grāmatojam par pilnu summu BET piesaistam avansa samaksu Saņemtu rēķinu ( ja reiz valsts kontrolei tā tīk Grāmato : D materiāli K 53 avanss par avansa maks summu un K 53 par avansā neapmaksāto summu. Savukārt
Avansa maksājums- rēķins izpildīts nav grāmatots Mu kad apmaksā avansu K 26 D- samaksātie avansi
Rezultātā avansi ievadot rēķinu noslēdzas pa 0.00 ( avansu kontu neminu jo nezinu)
Guntagermane
Guntagermane 18.04.2014 21:20
1303 ziņojumi
Atvainojos drukas kļūda
ja reiz valsts kontrolei tā tīk
Grāmato : D materiāli K xxx ( norēķini par samaksātajiem avansiem)- par avansā apmaksāto summu
un K 53 par neapmaksāto summu kas tiek pārskaitīta pamatojoties uz saņemto rēķinu
Guntagermane
Guntagermane 19.04.2014 12:07
1303 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.