По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības un tirdzniecības dokumentu noformēšana. Ierīces maksājumu reģistrēšanai. Darījumus apliecinoši dokumenti

Оплата гостинницы Uz tēmu sarakstu

Оплата гостинницы
Добрый день! Подскажите пожалуйста могу ли я оприходовать чек и отнести его на расходы фирмы за гостиницу (Юрмала 2-х местный номер). Например оплата номера потенциальным партнерам (клиентам) или еще что-нибудь. И если да, то как документально это необходимо оформить. Спасибо
Vladi
Vladi 30.09.2004 13:00
616 ziņojumi

Atbildes (8)

Я пишу распоряжение директора.Но всё равно всю сумму отношу на 8220.
Rugelis
Rugelis 30.09.2004 13:01
1348 ziņojumi
Ну во-первых, это доход тех самых потенциальных клиентов, так что на выплату придется накрутить ПНН. Что касается расходов фирмы... сильно сомневаюсь.
Komarik
Komarik 30.09.2004 13:02
10159 ziņojumi
А все-таки? У меня чек и банковская распечатка, что директор карточкой фирмы оплатил н-ную сумму за гостинницу. Мне эту сумму относить на 2380(как и другие необоснованные расходы типа игрушки и косметика) или все-таки можно на какие-либо расходы. Может еще есть мнения?
Vladi
Vladi 30.09.2004 13:34
616 ziņojumi
У Вас 2380 счет каких-то расходов не связанных с хоз.деятельностью?
Bell
Bell 30.09.2004 13:38
94 ziņojumi
Нет, расчеты с поотчетными лицами, все чеки оплачиваются карточкой (ну или большая часть из них) и все они проходят через авансовый отчет, где все обоснованные рассходы идут на расходные счета, а необоснованные идут на 2380, как я понимаю это те суммы которые директор должен вернуть фирме. Я на этой фирме только первый месяц и пока еще доконца не компетентна что-либо менять после предыдущего бухгалтера. Поэтому иду ее же методом
Vladi
Vladi 30.09.2004 13:53
616 ziņojumi
2380 у нее это Norēķini par prasībam pret personalu. Если директор выдаст приказ - оплатить...т.е возвращать не желает,то Всю сумму с НДС -не связанные с хоз.деят и нужно было бы поднять в UIN dekl, но у Вас легко опред ФИО, а это значит вместо UIN - удержать под. с населения.
Jk
Jk 30.09.2004 16:06
1211 ziņojumi
Если у Вас есть какой филиал (например в Даугавпилсе), то можете оформить как командировку работникам их Даугавпилса.
Amuil
Amuil 30.09.2004 17:10
26369 ziņojumi
Спасибо всем! Думаю проще будет не оформлять эти расходы через фирму! Директор один и филиала нет.
Vladi
Vladi 30.09.2004 23:25
616 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.