Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Не было проводки общитанного налога 8810 Uz tēmu sarakstu
Не было проводки общитанного налога 8810
помогите как исправить

взяли мал фирму,за 2011 год- налог UIN 60 Ls.В программе за 2011г не ввели
31,12,11-Д8810 К5710- 60 ,За год 2012 машинально по платежам в бюджет начисленно уже больше 180 латей их заплатили. Как теперь тут разобраться с проводками?
Atbildes (25)
Nav ne jausmas, sevišļki tāpēc, ka nevar no šejienes redzēt kādā kontā машинально по платежам в бюджет начисленно уже больше 180 латей их заплатили
В VIDe есть программа которая тебя общитывает и пишет какой на фирме долг по налогам так там уже большой долг

этот долг заплатили. а что с проводками Их просто за 2011год не показали, Kак провести эти платежи в 2012году?
Alvada - Jūs patiešām esat grāmatvedis?
только учусь
Учиться то хорошо, но не на *живых фирмах*.
То, что вы спросили, еще и расшифровать надо, я так ничего не поняла.
Остановитесь и подумайте. В 2011 году единственное, что должны были провести так это Д8810 К5710 (причем цифру, которая в декларациии по UIN за 2011 в самом конце написана, вряд ли это 60 Лс, раз вам авансовых платежей на 180 насчитали). Если этого не сделано - сделайте исправление входящих остатков баланса и все. В 2012 году платятся авансовые платежи, их проводят Д5710 К26.. и не начисляют, несмотря на то что в выписках ВИДа начисление показывается. Начисление же налога (т.е. Д8810) происходит по декларации.
только учусь
no 2004.gada...
Komarik, Jūsu cenšanās ir apsveicama...
Знающие проверте меня пожалуйсто. Что-то клинит!!!
1)25-04-12 согласно декларации начислен налог на прибыль
Дт 8810 Кт 5710 -2218,00
2) 11-05-12 оплачено
Дт 5710 - Кт 2620 - 2218,00 - налог
Дт 5710 - Кт 2620 - 228,00 - аванс по налогу на прибыль
и далее ежемесячно оплачивался аванс.
В отчёте по прибыли и убыткам в 170 строке ( Uzņēmuma ien. nod. par pārskata periodu ) показывается только начисленный налог в 2012, а авансы не показываются?????
)25-04-12 согласно декларации начислен налог на прибыль
Дт 8810 Кт 5710 -2218,00
Nesapratu. Tas ir UIN par 2011.gadu Tad jau vajadzēja grāmatot 31.12.11 ,nevis 25.04.12
Pēdējās dienās gan nāk visādi brīnumi gaisā
Подождитене въехала. Налог за прибыль 2011 года надо начислять 31-12-2011 и показывать в отчёте за 2011???
А если я этого не сделала в 2011 то что делать???
Налог за прибыль 2011 года надо начислять 31-12-2011 и показывать в отчёте за 2011???
Prijehaļi

Kā tad iepriekšējos gados? Jeb 2011. gads ir pirmais? Droši vien jālabo, ko citu.
Теперь я не поняла,налог за 2011 год,в каком году Вы хотите его показать?
Если Вы этого не сделали,сделайте,а также сделайте исправление входящих остатков
Теперь я не поняла,налог за 2011 год,в каком году Вы хотите его показать?
Если Вы этого не сделали,сделайте,а также сделайте исправление входящих остатков
А лучше не позориться и сменить профессию
Т.Е. налог за 2011 должен быть начислен в 2011 и показан в отчёте
А налог зна прибыль 2012 начислен 31-12-2012 и показан в очёте за 2012 год.
Вы пишите изменить остатки на начало периода. К этим изменённым остаткам надо обязательно написать объяснение и приложить к балансу или просто меняешь если ВИД просит объясняешь????
Или изменишь , а на завтра прийдёт ВИД с проверкой?
А если ВИД придет с проверкой, а у вас неверные данные, это будет лучше?
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture