Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
 
  
    
PVN через брокера
    Всем доброго!  Запуталась с ПВН"ом, помогите пожалуйста!
1) Получили счет от таможенного брокера за ПВН . проводка   2311/  5310
2) Оплатила счет брокеру по банку  5310 /  2621
3) Зачислила ПВН как оплаченный   5721 / 2311
И теперь остается на Дебете 5721 остаток таможенного ПВН-а .......
Совсем мозг вскипел, чем закрыть, помогите пож-та!  кто как контирует?  
    
    
    
      
 
Atbildes (10)
      
    
      
        так и остается Д 5721 (оплаченный ПВН) и идёт в Декларацию как предналог  в строке 61      
      
      
        
        
              
     
      
    
      
        Вы же когда приобретаете товар или услугу с ПВН, то ставите на Д5721 и отражаете в Декларации как предналог. И ничего не "закрываете".      
      
      
        
        
              
     
      
    
      
        Получается, что этот таможенный ПВН будет болтаться на счете  5721 до скончания веков?  Простите, если вопрос кажется глупым, но заклинило не по-детски.... 
       
      
      
        
        
              
     
      
    
      
        Почему это он будет болтаться, у вас же есть 5721 по кредиту тоже.      
      
      
        
        
              
     
      
    
      
        Нет, на кредите его нет, в том-то и дело. Когда от брокера получили счет  я закредитовала   Дебет 2311 и Кредит 5310 .  и все.....   Lulasevi ,  как  Вы контируете?      
      
      
        
        
              
     
      
    
      
        Д 5721 К 5310 сумма пвн,в приложении брокер пар импорт      
      
      
        
        
              
     
      
    
      
        Ну реализацию как вы контируете D2310 K6110 D2310 K5721      
      
      
        
        
              
     
      
    
      
        Если у Вас нет К5721, то будет стоять дебетовый остаток на 5721. Т.е. переплата бюджету, которая переходит на след.период.
Если есть и дебет и кредит, то будет сальдо, которое означает долг перед бюджетом, который вы перечисляете в Валст Кассу и только таким образом закрывается 5721.      
      
      
        
        
              
     
      
    
      
        Погодите,  я выделила таможенный ПВН на отдельный счет . Отдельно от  реализации и т.д.  Там все красиво перекрывается.   То есть ПВН для таможни я учитываю на отдельном счете 5721  и он по Кредиту не перекрывается.  Я же не могу его закрыть на общий НДС-ный счет. Или могу?  бррррр
 Но ВиД учитывает отдельно тамож.ПВН?      
      
      
        
        
              
     
      
    
      
        ААААА!!! Поняла, все, клин прошел!!!  Мне надо закрыть ПВН таможню на общий ПВН . и все!!
Огромное спасибо всем! Спасли человека, можно сказать. Бывает же! 
       
      
      
        
        
              
     
  
  
  
  Aizvērt
  Īss pārkāpuma apraksts
  
 
  Aizvērt
  Rediģēšanas vēsture