По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības uzskaites jautājumi. Lietvedība

PVN через брокера Uz tēmu sarakstu

PVN через брокера
Всем доброго! Запуталась с ПВН"ом, помогите пожалуйста!

1) Получили счет от таможенного брокера за ПВН . проводка 2311/ 5310

2) Оплатила счет брокеру по банку 5310 / 2621

3) Зачислила ПВН как оплаченный 5721 / 2311

И теперь остается на Дебете 5721 остаток таможенного ПВН-а .......
Совсем мозг вскипел, чем закрыть, помогите пож-та! кто как контирует?
Verona12
Verona12 21.02.2013 10:40
24 ziņojumi

Atbildes (10)

так и остается Д 5721 (оплаченный ПВН) и идёт в Декларацию как предналог в строке 61
Luda83
Luda83 21.02.2013 11:03
1108 ziņojumi
Вы же когда приобретаете товар или услугу с ПВН, то ставите на Д5721 и отражаете в Декларации как предналог. И ничего не "закрываете".
Luda83
Luda83 21.02.2013 11:05
1108 ziņojumi
Получается, что этот таможенный ПВН будет болтаться на счете 5721 до скончания веков? Простите, если вопрос кажется глупым, но заклинило не по-детски....
Verona12
Verona12 21.02.2013 11:17
24 ziņojumi
Почему это он будет болтаться, у вас же есть 5721 по кредиту тоже.
Lulasevi
Lulasevi 21.02.2013 11:19
1481 ziņojums
Нет, на кредите его нет, в том-то и дело. Когда от брокера получили счет я закредитовала Дебет 2311 и Кредит 5310 . и все..... Lulasevi , как Вы контируете?
Verona12
Verona12 21.02.2013 11:45
24 ziņojumi
Д 5721 К 5310 сумма пвн,в приложении брокер пар импорт
Nak
Nak 21.02.2013 11:47
9201 ziņojums
Ну реализацию как вы контируете D2310 K6110 D2310 K5721
Lulasevi
Lulasevi 21.02.2013 11:47
1481 ziņojums
Если у Вас нет К5721, то будет стоять дебетовый остаток на 5721. Т.е. переплата бюджету, которая переходит на след.период.
Если есть и дебет и кредит, то будет сальдо, которое означает долг перед бюджетом, который вы перечисляете в Валст Кассу и только таким образом закрывается 5721.
Luda83
Luda83 21.02.2013 11:49
1108 ziņojumi
Погодите, я выделила таможенный ПВН на отдельный счет . Отдельно от реализации и т.д. Там все красиво перекрывается. То есть ПВН для таможни я учитываю на отдельном счете 5721 и он по Кредиту не перекрывается. Я же не могу его закрыть на общий НДС-ный счет. Или могу? бррррр
Но ВиД учитывает отдельно тамож.ПВН?
Verona12
Verona12 21.02.2013 12:10
24 ziņojumi
ААААА!!! Поняла, все, клин прошел!!! Мне надо закрыть ПВН таможню на общий ПВН . и все!!
Огромное спасибо всем! Спасли человека, можно сказать. Бывает же!
Verona12
Verona12 21.02.2013 12:12
24 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.