Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
PVN deklarācijas iesniegšanas laika posmi. Uz tēmu sarakstu
PVN deklarācijas iesniegšanas laika posmi.
Viss bija skaidrs, kad ja nepārsniedz 10 000Ls tad pvn deklarācija iesniedzama reizi pusgadā
ja pārsniedz 10 000 Ls un nepasniedz 35 000Ls, tad iesniedz reizi ceturksnī, un ja pārsniedz, tad katru mēnesi. Un protams ja ir darījumi ar ES tad katru mēnesi.
Bet jautājums!?
Ja ir darījumi uz 3. valstīm, kuriem netiek piemērots pvn (tas nav 0%, tas ir vienkārši ( - ) ) pvn deklarācijā uzrāda 48.2 ailē / PVN1-3 pielikums. ( darījumi neskaitās neapliekamie darījumi un neiet 49. ailē) vai šie darījumi arī tiek iekļauti ( 10 000 / 35000)summā ? Vai arī šajās apgrozījuma summas tiek iekļauti tikai tie darījumi, kas tiek aplikti ar pvn 21/12/0%?
Liels paldies jau iepriekš!
Atbildes (6)
Если ничего по ПВН не применяется, то это не является объектом ПВН и такое дело в декларации не отражают. Может чего сами не поняли?
Bet darījumi ar trešajām valstīm, taču tiek atspoguļoti pvn deklarācijā?
а если мы получили товар из ЕС, то менять период таксации налога не надо?
Varbūt kļūdos, bet man liekas Elecbird, ka nevajag. Tas attiecas tikai uz izejošajiem rēķiniem.
а если мы получили товар из ЕС, то менять период таксации налога не надо?
При получении не меняется до тех пор, пока не превысите допустимый порог, меняется при реализации. Вот если надумаете продавать в ЕС или на экспорт, тогда будете сдавать ежемесячно
Спасибо. Мне тоже так думается. Просто засомневалась...
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture