По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības atskaites, VID - attiecības, informācija, audīts

Услуги за декабрь Uz tēmu sarakstu

Услуги за декабрь
Счет выписан 3 января за услуги в декабре. В декларации показываем в декабре. А в балансе за 2012 год как отразить, если счет январьский ? Спасибо.
315678
315678 11.01.2013 13:14
595 ziņojumi

Atbildes (49)

Альбина, подскажите,пожалуйста,где в 12 статье закона об этом написано ? Спасибо.
315678
315678 21.01.2013 11:09
595 ziņojumi
Посмотрите статью 120. 10 пункт. (10) Pakalpojumus, kuru sniegšanas vieta atbilstoši šā likuma III nodaļai ir cita dalībvalsts, trešā valsts vai trešā teritorija, reģistrēts nodokļa maksātājs norāda tā taksācijas perioda nodokļa deklarācijā, kurā pakalpojums ir sniegts tā saņēmējam vai atlīdzība par pakalpojumu saņemta pirms pakalpojuma sniegšanas.
Nativan
Nativan 21.01.2013 11:15
14 ziņojumi
А при чем тут 12 статья, если речь об услугах?
Albina
Albina 21.01.2013 11:25
64861 ziņojums
Но, тем не менее мне интересно: счёт LMT от 04.01.2013 (Abonēšanas maksa - decembris un Sarunas - decembris), предналог за который по старому закону мог отнести к декабрю. А теперь?
Tehnolog 21.01.2013 10:57
С чего Вы взяли, что так можно было?
Irēna 21.01.2013 11:02
Да потому что этот союз в истории закона уже несколько раз менял своё значение с VAI на UN и обратно. В последней редакции не было никакого союза.
10.pants Priekšnodokļa atskaitīšana un budžetā maksājamā nodokļa aprēķināšana
(1) Tikai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētai apliekamai personai ir tiesības nodokļa deklarācijā kā priekšnodokli no budžetā maksājamās nodokļa summas atskaitīt:
1) no citām apliekamajām personām saņemtajos nodokļa rēķinos norādītās nodokļa summas par precēm un pakalpojumiem savu ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai, kā arī tādu ārvalstīs veiktu darījumu nodrošināšanai, kuri būtu apliekami ar nodokli, ja tie tiktu veikti iekšzemē.
Tehnolog
Tehnolog 21.01.2013 11:31
3164 ziņojumi
а в 933 пр.КМ
195. Piemērojot likuma 10.pantapirmās daļas 1.punktu fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību, ir tiesīga atskaitīt kā priekšnodokli nodokļa rēķinā norādīto nodokļa summas daļu par tām iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem, kuri pēc ekonomiskās būtības ir saistīti ar minētās personas saimniecisko darbību un nepieciešami saimnieciskās darbības ietvaros veikto ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai, tai skaitā:
....
195.2. izdevumus par saimnieciskās darbības vajadzībām saņemtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem – atbilstoši elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēja izdrukas atšifrējumam par taksācijas periodu;
195.3. telefona abonenta maksu – proporcionāli saimnieciskās darbības vajadzībām veikto sarunu īpatsvaram kopējā sarunu summā.
Tehnolog
Tehnolog 21.01.2013 11:43
3164 ziņojumi
Да потому что этот союз в истории закона уже несколько раз менял своё значение с VAI на UN и обратно. В последней редакции не было никакого союза

Arī vecā likuma pēdējā variantā ir

(12) Nodokļa rēķinos norādītās nodokļa summas par saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, izņemot tos pakalpojumus, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar šā likuma 4.1 panta ceturto daļu, atskaitāmas pēc preču vai pakalpojuma UN nodokļa rēķina saņemšanas vai pēc nodokļa rēķinā norādītās nodokļa summas samaksas avansā. Pakalpojumiem, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar šā likuma 4.1 panta ceturto daļu, priekšnodoklis atskaitāms pēc šo pakalpojumu saņemšanas vai tad, kad par šo pakalpojumu ir veikta samaksa avansā
Abra
Abra 21.01.2013 12:11
2292 ziņojumi
В законе статья 12. panta 1.19 daļa по оказанным услугам в третьи страны.
315678
315678 21.01.2013 12:16
595 ziņojumi
На эту статью закона ссылается налоговая.
315678
315678 21.01.2013 12:17
595 ziņojumi
12.pants. Preču piegādes vieta
Какое отношение она имеет к вашему вопросу?
Albina
Albina 21.01.2013 12:27
64861 ziņojums
Какой штраф может быть, если я показывала в декларации в месяце выписки инвойса. Или лучше менять декларации ?
315678
315678 21.01.2013 12:54
595 ziņojumi
Вы не имели права отчислить предналог с авансовых сумм, которые не были оплачены. По сделкам внутри страны ничего не изменилось с введением нового закона о ПВН, всё так же - выполнена услуга и получен счёт, при выполнении двух этих условий наступает право отчисления предналога. В Вашем случае счёт выставлен за фактически оказанную услугу и аванс на следующий месяц, с этого аванса у вас нет права отчислить предналог в декабре по той простой причине, что он не относится к декабрю и он не оплачен. Меняйте декларацию и штрафными санкциями в этом варианте будут пени за просрочку, если эту сумму найдёт ВИД, то штраф будет в размере 10% от необоснованно отчисленного налогаи и + те же пени за просрочку, потому как декларацию всё равно придёться корректировать.
Tt7
Tt7 21.01.2013 13:29
37863 ziņojumi
Так много написала и не про то....... Декларировать этот счёт в январе, в балансе за 2012 год отражать на затраты только фактически полученные услуги, аванс на январь - относить уже на затараты 2013 года, граматовать декабрьские затраты как накопленные обязательства.
Tt7
Tt7 21.01.2013 13:32
37863 ziņojumi
Сделки с Евросоюзом и 3 странами.
315678
315678 21.01.2013 13:41
595 ziņojumi
Латвия- когда выписан налоговый счет и оказана услуга. А в этом случае не правильно показано в декларации и курсовая разница.
315678
315678 21.01.2013 13:44
595 ziņojumi
Дурдом - ромашка.... Если задекларировали заграничную услугу в январе, а не в месяце её получения, то штраф будет в размере 10% от суммы, которую не начислили в положенном периоде + пени, которые сосчитает ВИД за дни просрочки после сдачи исправленной декабрьской декларации.
Tt7
Tt7 21.01.2013 14:20
37863 ziņojumi
А если сам исправляешь декларации ?
315678
315678 21.01.2013 14:38
595 ziņojumi
А откуда такие штрафы ?
315678
315678 21.01.2013 14:46
595 ziņojumi
Штрафы из прежнего закона о ПВН, потому как сделка декабрьская. Если сам исправляешь декларацию, то будут только пени по просрочке, 0,05% от суммы за каждый день.
Tt7
Tt7 21.01.2013 15:07
37863 ziņojumi
Таня, кажется так, я позвонила сейчас в налоговую и мне сказали, что если начисляли реверс и сами исправляете, то никаких штрафов не будет.
315678
315678 21.01.2013 15:15
595 ziņojumi
Ну если не было пропорции, то не повлияет.
Tt7
Tt7 21.01.2013 16:28
37863 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.