По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Datorprogrammas, autortiesības un licencēšana

Возврат товара и 1с Uz tēmu sarakstu

Возврат товара и 1с
Нам возвратили товар, ранне оплаченный. Изначально проводки: Д2310К6110 Д2310 К5721. по банку оплата:Д2620К2310. Получается, что возвратную от покупателя можно ввести как обычную накладную в 1С?
Naba
Naba 07.09.2012 13:20
621 ziņojums

Atbildes (29)

в 1С восьмерка
Для оформления возвратов товара от покупателя на основании документа «Реализация товаров и услуг»
создают документ «Поступление товаров и услуг» с признаком движения товара «возврат».
Документ, оформляющий возврат товара (услуги не возвращаются) пользователь может создать:
· автоматически - по кнопке «Ввести на основании» на командной панели документа, по которому
возвращают, или на командной панели списка документов (установив курсор на строку с нужным
документом);
· вручную - создавая новый документ в соответствующем списке (журнале) документов.
При возврате товара необходимо указать вид движения товара «Возврат» в шапке документа. Данные по
возвращаемой номенклатуре пользователь вносит в табличной части на закладке «Номенклатура» (закладка
«Услуги и прочее» автоматически убирается после выбора в поле «Вид движения товара» значения
«Возврат»).
Чтобы закрылась аналитика в документах возврата (погасилась задолженность по первичному документу,
сопровождавшему начальную отгрузку товара), на закладке «Дополнительно» нужно проверить, выведено
ли значение субконто типа «Документ» - та самая накладная, на основании которой делается возврат. Если
документ создан вводом на основании (автоматически) - субконто проставляет программа, а если
пользователь создает документ с признаком «возврат» вручную - аналитику придется проставить
самостоятельно.
При проведении документа «Поступление товаров и услуг» с признаком «Возврат» формируются проводки:
· обратные проводкам реализации - Дт 61.ХХ, 57.21 / Кт 23.ХХ;
· по себестоимости возвращаемого товара - Дт 21.ХХ / Кт 71.ХХ.
Elecbird
Elecbird 07.09.2012 13:29
2711 ziņojumi
Спасибо за подробный ответ. Но 1С 7
Naba
Naba 07.09.2012 14:03
621 ziņojums
как обычный приход от поставщика
Galaiv
Galaiv 07.09.2012 15:09
643 ziņojumi
В 1С 7, правильнее вводить используя функцию Ввести на основании, находите документ по которому возврат , правая мышка , меню ввести на основании
Rohan
Rohan 07.09.2012 15:44
497 ziņojumi
Cik daudz kustības.
Japaina
Japaina 07.09.2012 17:13
10269 ziņojumi
как обычный приход от поставщика
Galaiv 07.09.2012 15:09
Да я так идумала. Спасибо.
Naba
Naba 07.09.2012 23:28
621 ziņojums
В 1С 7, правильнее вводить используя функцию Ввести на основании, находите документ по которому возврат , правая мышка , меню ввести на основании
Rohan 07.09.2012 15:44
Да но он оплачен. Если не оплачен, то как вы и говорите, я так и делала.
Naba
Naba 07.09.2012 23:30
621 ziņojums
какая разница, оплачен или нет?
Kel
Kel 08.09.2012 02:28
12066 ziņojumi
какая разница, оплачен или нет?
Kel 08.09.2012 02:28
в 1 с 7 большая разница
Galaiv
Galaiv 10.09.2012 09:28
643 ziņojumi


в 1 с 7 большая разница
Galaiv 10.09.2012 09:28
В чем разница?
Elecbird
Elecbird 10.09.2012 09:47
2711 ziņojumi
разница в том, что при возврате НЕоплаченного делается через журнал возврата (у меня ЕЛМИ) и дается ссылка на ППР и она закрывается или уменьшается долг,
а если так делать возврат оплаченного товара то будет абракадабра, вот и делается как обычный приход
Galaiv
Galaiv 10.09.2012 10:12
643 ziņojumi
Просто будет переплата по конкретной накладной-при оплате в платежку хватануть и ее-автоматически сумма станет меньше на сумму переплаты.
Krast
Krast 10.09.2012 10:21
1906 ziņojumi
при оплате в платежке задействован счет 5310
а при возврате товара 2310, как же его можно хватануть?
Galaiv
Galaiv 10.09.2012 12:26
643 ziņojumi
Можно делать по-разному, но оформляя как приход товара , надо в дальнейшем делать взаимозачет. У меня были случаи когда люди отказывались подписывать акт взаимозачета. Что касается переплаты которая возникнет по ППР , то надо подправить в банке оплату по ППР и все будет ОК. ( Либо вернуть деньги) Д2310K2620 (сумма переплаты)
Rohan
Rohan 10.09.2012 12:50
497 ziņojumi
При возврате товара поставщику задействован счет 5310
Вы же не покупателю продаете !
Krast
Krast 10.09.2012 12:51
1906 ziņojumi
При возврате товара поставщику задействован счет 5310
Вы же не покупателю продаете !
Krast 10.09.2012 12:51
Извините-чушь написала !
Имела в виду с точностью наоборот !
При возврате покупателя формируются проводки-обратные первоначальным
5310 у Вас получается-если Вы просто приходуете от покупателя так же как от продавца
Krast
Krast 10.09.2012 12:55
1906 ziņojumi
так я про это и говорила выше
давайте на примере

1. отправлен товар К 61. К 5721 Д 2310
2. оплата Д 2620 К 2310
3. возврат этого же товара К 2310 Д 61.. Д 5721
4. мы оплачиваем и вот тут у меня вопрос как провести оплату в 1с если не через 5310?
Galaiv
Galaiv 10.09.2012 13:52
643 ziņojumi
4. мы оплачиваем и вот тут у меня вопрос как провести оплату в 1с если не через 5310?
Galaiv 10.09.2012 13:52
D2310 - K 2620
Sof_b
Sof_b 10.09.2012 14:08
1927 ziņojumi
Платежку можно и вручную подправить, как счет, так и оплачиваемый документ.
Elecbird
Elecbird 10.09.2012 14:14
2711 ziņojumi
4. мы оплачиваем и вот тут у меня вопрос как провести оплату в 1с если не через 5310?
Galaiv 10.09.2012 13:52
D2310 - K 2620
Sof я. 10.09.2012 14:08
а вы в программе пробовали через 2310? не выйдет, так как некорректная проводка
Galaiv
Galaiv 10.09.2012 14:14
643 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.