По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Nodokļi un nodevas

НДС за экспорт Uz tēmu sarakstu

НДС за экспорт
Суть сделки Покупаем товар в России привозим на таможенный склад не растамаживаем ( оформляем ИМ 7)и храним на складе какоето время .Потом оформлаем ЕК 3 и экспортируем в Беларусию. До 1 мая данная сделка не являлась НДС облагаемым объектом и в НДС декларации не отражалась. Получается что товар мы не растамаживаем.Я считала что и сейчас данная сделка не попадает в НДС декларацию.Но вчера была на семинаре у Н.Подвинская и с её слов поняла что нужно включать в декларацию в 43 строку как облагаемые 0 %.
Rugelis
Rugelis 22.09.2004 11:11
1348 ziņojumi

Atbildes (3)

у нас такая же ситуацияю Надо включать в Декларацию 43 строка. Это ст 7,1,1 Закона о НДС.
Ivl
Ivl 22.09.2004 12:48
1021 ziņojums
А как быть если я не включила - написать labojums или коректировать годовой декл.
Rugelis
Rugelis 22.09.2004 14:23
1348 ziņojumi
может лучше labojums вдруг придут проверять именно PVN, Могут рассмотреть что происходит занижение налооблагаемой базы.А что за это бывает мы знаем.
Ivl
Ivl 22.09.2004 14:37
1021 ziņojums

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.