Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
НДС за экспорт
Суть сделки Покупаем товар в России привозим на таможенный склад не растамаживаем ( оформляем ИМ 7)и храним на складе какоето время .Потом оформлаем ЕК 3 и экспортируем в Беларусию. До 1 мая данная сделка не являлась НДС облагаемым объектом и в НДС декларации не отражалась. Получается что товар мы не растамаживаем.Я считала что и сейчас данная сделка не попадает в НДС декларацию.Но вчера была на семинаре у Н.Подвинская и с её слов поняла что нужно включать в декларацию в 43 строку как облагаемые 0 %.
Atbildes (3)
у нас такая же ситуацияю Надо включать в Декларацию 43 строка. Это ст 7,1,1 Закона о НДС.
А как быть если я не включила - написать labojums или коректировать годовой декл.
может лучше labojums вдруг придут проверять именно PVN, Могут рассмотреть что происходит занижение налооблагаемой базы.А что за это бывает мы знаем.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture